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是這樣的,我們公司前期賬務(wù)在代賬公司,20年到22年都在,中途公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也沒(méi)有拿回來(lái)看過(guò),最近,我因?yàn)樨?cái)務(wù)人員入職了,賬目拿回來(lái)看的時(shí)候有一種情況是,已知報(bào)銷人為甲,并且有發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷,公戶出賬摘要也為具體的報(bào)銷明細(xì),但是,代賬公司在應(yīng)報(bào)銷人員做賬摘要處填寫(xiě)的明細(xì)是備用金,計(jì)入了其他應(yīng)收款,把對(duì)應(yīng)的發(fā)票記在了另外兩個(gè)人名下,且已跨年,這種情況賬目應(yīng)該怎么調(diào)整

2023-03-01 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-01 15:34

你好;? ? ?不對(duì)哈 ;? 你寫(xiě)情況說(shuō)明老板簽字去做調(diào)整分錄即可? ?

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2023-03-01 15:38

是21年的錯(cuò)賬,現(xiàn)在還可以調(diào)整分錄嗎?那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)就不對(duì)了,怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:42

你好1; 可以調(diào)整分錄的 。 涉及損益走以前年度損益調(diào)整處理的??

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2023-03-01 15:49

麻煩老師舉一下例子,現(xiàn)在的錯(cuò)賬是,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)收款-員工乙 其他應(yīng)收款-員工丙 實(shí)際上應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)收款-員工甲

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:58

你好;? ?那你做 :借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)? ?貸管理費(fèi)用-招待費(fèi)? ?;; 借其他應(yīng)收款-員工乙 其他應(yīng)收款-員工丙 貸其他應(yīng)收款-? 員工甲? ?

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2023-03-01 16:10

老師,現(xiàn)在是這樣,我給您把具體金額標(biāo)上,麻煩老師舉一下例子,現(xiàn)在的錯(cuò)賬是,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3858.68 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1734.73 貸:其他應(yīng)收款-員工乙 2298.68 其他應(yīng)收款-員工丙 3294.73 實(shí)際上應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1869.73 貸:其他應(yīng)收款-員工甲 1869.73

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2023-03-01 16:11

等于是把原本要報(bào)銷的人和借款還票的錢做到一塊兒了

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齊紅老師 解答 2023-03-01 16:15

你好;? ?分錄都是給你咧了。 你直接帶金額進(jìn)去即可;? ??

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2023-03-01 16:28

那這樣的思路是什么啊?原本員工甲名下是只有1869.73,現(xiàn)在這樣做出來(lái)不就是5593.41元了

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齊紅老師 解答 2023-03-01 16:31

你好;? 思路就是去調(diào)整你錯(cuò)誤的? ? 借貸方? 科目 ;然后 按正確的體現(xiàn);? 就是一個(gè)調(diào)整業(yè)務(wù)的??

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2023-03-01 16:36

相當(dāng)于做相反分錄對(duì)沖,然后重新做賬?

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齊紅老師 解答 2023-03-01 16:38

你好;? ? ?我是直接調(diào)整處理的; 就不用紅沖; 如果? 你嫌我寫(xiě)的那個(gè)有點(diǎn)麻煩;? 你可以先紅沖了之前 分錄。在按實(shí)際的做賬? ?

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快賬用戶7502 追問(wèn) 2023-03-01 16:41

主要是跨年了,是21年的,也能這樣處理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-01 16:45

你好;? 你如果是金額 對(duì)的 ;一級(jí)科目是對(duì)的 ; 那么? 你就不影響損益報(bào)表的 ;? 你可以調(diào)整的??

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你好;? ? ?不對(duì)哈 ;? 你寫(xiě)情況說(shuō)明老板簽字去做調(diào)整分錄即可? ?
2023-03-01
您好!意思是本來(lái)要平掉甲的其他應(yīng)收款的是嗎?現(xiàn)在乙離職了,那這個(gè)其他應(yīng)收款只能作為營(yíng)業(yè)外支出來(lái)處理了
2023-03-01
你好,這個(gè)代理記賬之前簽訂的合同有嗎?你這邊也沒(méi)有跟代理記賬交接,對(duì)你影響不大
2023-01-09
你好,你只承擔(dān)你接受時(shí)間后的賬務(wù),之前和你沒(méi)關(guān)系。
2022-06-19
你只是整理票據(jù),并沒(méi)有多少風(fēng)險(xiǎn),但要將整理的票據(jù)交接給會(huì)計(jì)。 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會(huì)計(jì)并沒(méi)有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務(wù)來(lái)做,這是不行的,公司并沒(méi)有注銷,應(yīng)接著原來(lái)的賬繼續(xù)做。 現(xiàn)在應(yīng)將票據(jù)整理好,做個(gè)說(shuō)明或交接,給總公司會(huì)計(jì)。
2022-06-19
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