同學你好,借應付利息 貸以前年度損益調整-管理費用
去年多計提的管理費用和銷售費用,今年會計在五月做了沖銷,財務經理讓我修改,我該怎么改
上一年計提的社保費計提多了,今年實際付的少,請問怎么進行賬務處理呀?管理費用已經結轉了,今年的費用也不能紅沖呀
把一年的銷售費用-運輸費轉到制造費用里面去,要怎么轉?每個月已經轉損益了,先要沖減損益,再把一年的銷售費用沖紅改成制造費用嗎?現在我這么做了以后利潤表銷售費用對不上。多出來我沖紅損益的金額,不知道要怎么調,制造費用也轉入成本了
老師,去年多計提的利息費用,在今年要沖銷,因為已經結轉損益了,需要怎么沖銷,怎么做賬務處理
老師,我去年12月的計提工資,今年1月因為發工資時做了發放和結轉分錄,去年12月的這筆計提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現在12月需要沖銷,直接重新管理費用可以嗎,還是要通過以前年度損益調整科目
調整了一筆借:未分配利潤-100貸:應付工資-100,資產負債表和利潤表不平了,怎么調
老師可以幫忙算個函數公式嗎,保底8000,提成高于保底,按高的金額算,提成低于保底,按保底給,前提是必須出勤26天,達不到就按實際天數算,用保底除于應出勤乘實際出勤
增值稅一般納稅人庫存商品是用發票上的含稅金額還是不含稅金額計算
稅局官網在哪可以導出所有稅收分類信息嗎
在申報企業所得稅季報時,今年讓先預繳后清算,2021年的時候我們有利潤但是在企業所得稅季報時沒有讓預繳啊,怎么現在要預繳,是從什么時候開始的?
石子廠,屬于制造業嗎?
合營和聯營區別是什么
麻煩問下,2024年的賬,比較亂,2025年1月,2月,3月銷項,進項,銀行流水我都要了,真實業務,該做的都做了,那2025年3月份財務軟件生成的資產負債表,應收賬款,應付賬款,值比較大,存貨還是負數,這怎么辦,是2024年銜接過來的,有啥好法吧,
存貨與營收的比例多少才算是合理,怎么判斷存量少不少
老師好,營業賬本的印花稅是根據什么科目來填列?