你好 借:對應的科目 貸“以前年度損益調整
內賬,企業稅務沒有上線,計提的這就最后都是在制造費用,管理費用,銷售費用。是生產水和銷售一體的企業。之前的會計在固定資產上,多計提了一年多,有的多計提了幾個月的。我要怎么沖回,跨年的沒跨年的怎么沖。分錄怎么寫。
去年多計提的管理費用和銷售費用,今年會計在五月做了沖銷,財務經理讓我修改,我該怎么改
老師:去年的管理費用計提多了,今年要怎么沖減,做什么會計分錄?如果是上個月管理費用計提多了,這個月要怎么辦?
工資計提分了管理費用和銷售費用,但是社保計提的時候忘記分管理費用和銷售費用了,全計入管理費用了,今年的賬務還可以反審更正,但是去年的也是這么做的,會有什么影響嗎?去年的需要怎么調整呀
老師,去年多計提的利息費用,在今年要沖銷,因為已經結轉損益了,需要怎么沖銷,怎么做賬務處理
請問定期定額開多少免稅
以開票金額申報印花稅,沒有合同,會有風險提示嗎
所有者權益為負,彌補后還有利潤如何調財務報表
請問老師,企業所得稅年報那個收入支出明細表是勾選的,可以不填不?不填會有啥后果?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個開票二給碼,這個碼在電子稅務局能申請嗎?
老師,公司換財務軟件了,從用友換到快賬,已經倒完賬了,我需要核對哪些數據呢?看數據是否全部導入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會計的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發一下嗎?
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是做在10月份吧,那我還要做借以前年度損益調整貸未分配利潤嘛
我現在做的是借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整
我是先做個分錄還原再做以前年度損益調整吧
是的 需要的,但是這個一般是系統自動結轉的
我們這個月銷項減去進項減去預交稅費等于負數怎么報稅
你好,其他問題需要重新提問的