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去年多計提的管理費用和銷售費用,今年會計在五月做了沖銷,財務經理讓我修改,我該怎么改

2021-10-19 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-19 08:04

你好 借:對應的科目 貸“以前年度損益調整

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快賬用戶3284 追問 2021-10-19 08:05

是做在10月份吧,那我還要做借以前年度損益調整貸未分配利潤嘛

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快賬用戶3284 追問 2021-10-19 08:06

我現在做的是借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶3284 追問 2021-10-19 08:06

我是先做個分錄還原再做以前年度損益調整吧

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齊紅老師 解答 2021-10-19 08:10

是的 需要的,但是這個一般是系統自動結轉的

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快賬用戶3284 追問 2021-10-19 09:40

我們這個月銷項減去進項減去預交稅費等于負數怎么報稅

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齊紅老師 解答 2021-10-19 09:55

你好,其他問題需要重新提問的

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你好 借:對應的科目 貸“以前年度損益調整
2021-10-19
你好 去年的管理費用計提多了,沖銷分錄是 借:相關科目,貸:以前年度損益調整—管理費用 如果是上個月管理費用計提多了,沖銷分錄是 借:相關科目,貸:管理費用
2022-07-14
你好,因為屬于去年的費用,今年整改去年的,因為都屬于損益,最后都結轉到利潤分配,所以改了也沒什么太大的意義
2023-11-06
同學你好,借應付利息 貸以前年度損益調整-管理費用
2023-03-01
你好,沒有影響的,對交稅沒有關系的。跨年的可以不用修改。
2022-09-27
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