個體戶這個是自產自銷的嗎?
我們是一般納稅人汽車銷售公司 我們公司的母公司給我們提供專票,然后把這個汽車我們公司再給我們開票過戶的,這個怎么處理
老師您好!在嗎,還得向您請假一個問題,麻煩您了,如果我公司銷售開票實際應該按600萬開9個點的專票,而經理說要多開出來200萬的票出來給A公司,然后A公司在給我公司開出來9個點200萬的安裝票,那這樣操作看似是我們多了200萬的成本,實際上是不合適吧?
假如建筑公司A,我開發票給甲方開9個點,有時候一些小工程找不到公司做只能找個人(自然人)做,然后個人(自然人)只能去稅務局代開1%普通發票。那樣的話我就要交9個點的稅金,而且還虧了1%稅金出去。面對這種情況,我到底要不要和個人(自然人)開不開普通發票?
現在我公司一般納稅人向個體戶采購了1萬份米面油(3樣為1份),每份450元,然后賣給了另一家一般納稅人B,他們以500元賣出。 方法一,現在發票是個體戶給我開免稅,我計提9個點開出給BB,然后B再開9個點票銷售出。 還有一種說法是,米面油有免稅政策。個體戶給我開免稅,我也開免稅給B,B也開免稅開出去。 以上哪種是正確合理的
我公司一般納稅人。有一筆業務,購進個體戶和個人100萬米面油,然后銷售出去給一般納稅人A,他們再售出。 發票應該怎么開? 我公司向個體戶要免稅普票,然后我公司計提開9個點的專票售出給A,A收到我們票后再開9個點專票嗎? 這個是否正確,我們要交9個點稅嗎,還是不交?
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉企,現在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產企業,現在要增加進出口權,要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規定的2030年。
老師我們公司是生產養殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
剛辦了一個社會團體法人登記證書,需不需要去稅務局辦理稅務登記?
如果不是自產自銷的話,他給你開1%的專票才可以的,不能開免稅的稅率,免稅的政策在去年已經結束了。
銷售出去可以開9%,你按照9%來抵扣。
個體戶是多家有自產自銷的,有進貨的。那就分別自產自銷開免稅普票,進貨的代開1個點專票。然后我統一按照9%來開。不用交稅是嗎
另外一般納稅人A會計給我提出,從個體戶開票,我們開票,一般納稅納稅人A,全部開農產品米面油免稅普票,這個是否可行
你們按照9%來抵扣你的收入和成本一樣嗎?你沒有盈利啊。
米面油開不了免稅的,不是自產自銷。
產品我沒有盈利,收入和成本一樣。
那就不需要繳納增值稅。
實際是納稅人A,變相的給我公司周轉了一下流水資金
那這種有風險的。不可能不盈利
那你這樣做的話,你就相當于虛開發票了。
那如果一般納稅人A,在沒收到我公司開給他們進項票的情況下,按照米面油免稅已經開票售出,他們是不是要發票作廢重新開9個點的專票給人家替換
沒有虛開。錢,物,票,三流一致。相當于我們做了一個二級采購方,把資金的賬期留在了我們這一步,我們可以一個月后結給個體戶。
是的,是的,是這么做的。
你有銷售有購入的嗎?那如果稅務局問起來為什么不盈利,你怎么解釋?
因為我們小,納稅人A一年這個單品幾千萬,要拿下這第一筆業務,不虧就好。投名狀,以后的人家象征給點利潤空間或者辛苦錢就好。同時,資金賬期能在我們手里留存一下。真實想法也是如此。
你能解釋了就可以的,可以這么做的。
你是外購銷售的,開不了免稅的。
好的,老師,那我就管好自己,要進來個體戶的,開出去9個點的專票,反正我計提后也不交錢
可以打,可以這么做。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。