嗯嗯,可以的,沒問題
老師您好,我想問一下,我們是新開的物流公司,法人拿現金買的貨車,請問怎么入賬,如果作為實收資本入賬可以嗎?當時買的時候,是現金,沒有走對公賬戶,這樣可以做到實收資本嗎,稅務局會不會查,如果不做實收資本,先是算法人借的,要是下月在做實收資本可以嗎?
你好 公司18年成立 當時沒有收到現金 但是原來會計 做了個借庫存現金500萬 貸實收資本500萬 (實際就沒有現金)后來做賬時費用工資都走庫存現金 回來錢老板轉走 導致現在庫存現金還有300多萬 其他應付款是-80多萬 這個賬要怎么調整
老師!公司之間的往來款處理賬務的話可以以法人的現金(實際沒有現金)入賬現金掛一筆應付款,這樣兩個公司之間再與現金平賬嗎?
老師,我們法人辦實收資本轉走,后來代理記賬把實收資本記成了現金,現在賬上有300多萬現金,實際是沒有的,法人說有些現金付的可以從這個現金出嗎?老師這樣可以嗎?
老師,法人把實收資本轉走了,現在代理記賬又把500萬記到賬上的現金里,實際沒有這個錢,現在現金在賬面上有380多萬,這個是不是要法人把500萬轉回來?還是只轉賬面上的380多萬?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
老師,這個300多萬實際沒有的,只是掛在賬上,為了實收資本平賬
沒法子了,老板自己作死。以后查到在說哈
現在我接手,賬上這么多現金怎么搞?也不符合現金管理規定,報表上是看不出來的,只有查賬才知道
老師,這300多萬有辦法解決嗎?
沒辦法的,除非老板把錢還回
老師,叫老板把錢打回公司,然后把現金沖掉,他實在要拿走就做借款可以嗎?
是的,應該算做是老板的借款
但是報表上其他應收款比應收應付還多,稅務不是一眼看出來了?
老師,法人說前面幾年的工資,社保等都是他個人墊付的,可以從這里抵扣嗎?但是工資代理記賬都沒有申報可以抵扣嗎?
你現在現金那么大,還不是很明顯就是假賬
是啊,業務都沒有這么多,老師上面說的可行嗎?
沒申報還是不能稅前扣除的。他自己作死的,不用管他了
好的,我也無能為力了,只能讓他把錢打回去,如果他打到賬上,我把庫存現金轉成銀行存款可以嗎?這樣還好一點,至少賬上真實的有錢在
嗯嗯,可以的,沒問題