對的,是的,是這么做的。
已經(jīng)是差額征稅的一般納稅人保安服務公司。收到專票還能做進項抵扣嗎?
老師,我想問下公司做安保服務的,如果是一般納稅人是不是可以選擇差額征稅,如果是差額征稅,進項發(fā)票是不是不能抵扣了呢?
老師,麻煩問一下,我們是旅游公司,是一般納稅人,開發(fā)票如果開差額的話,是不是不能再用進項抵扣了?
老師,我想問下一般納稅人的保安公司差額征稅,開專票也是開差額發(fā)票還是開正常發(fā)票選擇5%?
請問老師人力資源公司可否部分客戶(項目)選擇一般計稅(全額6%),部分差額征稅(收入扣除工資社保后按5%)?如果可以,那是不是可以做進項抵扣?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
差額征稅是5個點嗎,那開票的話只能開差額發(fā)票,還是也可以開6個點的呢?
可以的,選擇了差額計稅,36個月不變。
那開進來的進項發(fā)票還可以抵扣嗎?
不可以的,不允許抵扣。
但是開的那部分6個點的專票進來的進項也不能抵扣嗎?
可以開專票嗎?
你好,如果是一般進稅的可以的,你不能記開一般計稅開開差額,對吧,你選擇了一種不變。
就是我們?nèi)绻x擇差額征稅,就是只能開5個點的差額發(fā)票是嗎,不能開6個點的專票啦
差額發(fā)票也是可以開5個點專票是嗎
是的是的,是這么做,是這么理解。
這個不需要去稅局備案的吧
現(xiàn)在不需要備案的,自己留存好資料被查就行。
好的,只是我們有些項目沒有差額的話,也不能開全額6個點服務費了是嗎
不允許差額的,可以的。
好的,就是按業(yè)務來,可以開差額票,也可以開全額6個點的服務發(fā)票,只是進項不能是差額開票這個項目的就行,平時開進來的進項也就是些房租和服裝費發(fā)票,還是可以正常勾選抵扣的哈
簡易計稅對應的進項不允許抵扣,如果是費用類的,你能分出是用在6%的嘛?如果分不出來的話,你就需要計算抵扣。
哦哦,這樣是吧,沒計算抵扣耶
費用的,必須計算抵扣。
就是要區(qū)分差額和全額部分按比例來計算
對的,是的,是這么做是這么理解的