您好,題目是全部的嗎
.(20分)A公司是一家生產型企業,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%.A公司2019年11月10日向B公司銷售甲商品1000件,單位銷售價格為100元,單位成本為80元,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價款為100000元,增值稅稅額為13000元,產品已經發出。協議規定,B公司應于12月10日之前付款,在銷售后3個月內因質量問題B公司業外收入有權退貨。假定A公司根據以往的經驗,估計B公司的退貨率為10%.B公司于12月8日支付發生下列事項,貨款。在2019年12月31日,A公司對退貨率進行了重新評估,認為只有8%的甲商品會被退回。在2020年2月10日發生銷售退回,實際退回甲商品70件。A公司為增值稅一般納稅人,甲商品發出時納稅義務已經發生,實際發生退回時取得稅務機關開具的紅字增值稅專用發票,假定甲商品發出時控制權轉移給B公司,不考慮其他因素。。要求(1)編制2019年11月10日銷售甲商品的會計分錄。(2)編制2019年12月31日調整退貨比率的會計分錄。(3)編制2020年2月10日發生退貨的會計分錄。
大華股份有限公司為增值稅一般納稅人增值稅稅率為13%,代銷手續費增值稅稅率為6%,產品銷售價款中均不含增值稅,該公司所得稅稅率為百分之25,產品銷售成本按經濟業務逐筆結轉,2019年度,大華公司發生如下業務一銷售a產品,一批產品售價100萬產品已經發出并開具增值稅專用發票,同時向銀行辦妥了托收手續R2月20日收到甲公司因產品質量問題退回的b產品一批并驗收入庫,大華公司用銀行存款支付了退貨款,并按規定向甲公司開具了紅字增值稅專用發票,該退貨系大華公司司201R2月20日收到甲公司因產品質量問題退回的b產品一批并驗收入庫,大華公司用銀行存款支付了退貨款,并按規定向甲公司開具了紅字增值稅專用發票,該退貨系大華公司2019年11月25日已提供用現金折扣方式,折扣條件為在十天內付款給2%的折扣在20天內付款,給1%的折扣,折扣僅限于銷售價款,部分出售給甲公司的產品,產品售價為20萬元,成本為15萬元,銷售款于12月3日收到并存入銀行
2、資料:紅星公司20xx年9月發生下述經濟業務,根據資料編制會計分錄。(1)1日,向華光公司銷售A產品300件,每件售價1000元,開出增值稅專用發票,注明貨款300000元,增值稅39000元。產品已發出,委托銀行收款,向銀行辦妥托收手續,貨款尚未收到。(2)5日,向冀東公司銷售B產品600件,每件售價600元,開出增值稅專用發票,注明貨款360000元,增值稅46800元。產品已發出,款項已收到并存人銀行。(3)7日,向南海公司銷售A產品400件,每件售價1000元,開出增值稅專用發票,注明貨款400000元,增值稅52000元。產品已發出,收到對方開出的商業匯票一張,票面金額為452000元。(4)12日,向凱亞公司銷售B產品100件,每件售價610元,開出增值稅專用發票,注明貨款61000元,增值稅7930元。產品已發出,并向銀行辦妥托收手續。之前已預先收取凱亞公司貨款30000元,產品發出后收到對方補付的款項。(5)25日,匯總結轉本期已售A產品的生產成本506600元,B產品的生產成本255000元。(6)27日,出售輔助用丙
新華機械有限公司為增值稅一般納稅人,生產B產品,產品每件售價150元,均不含增值稅,增值稅率13%,2019年12月份發生下列經濟業務。(1)12月5日,向大地公司銷售B產品800件,開出增值稅專用發票貨款已收到存入銀行。(2)12月10日,收到大地公司發來的退貨申請書和當地稅務機關開具的企業進貨退出及索取折讓證明單,系上月向大地公司銷售B產品因質量原因發生退貨20件,單位售價150元,本公司同意退貨,開出增值稅紅字專用發票,開出轉賬支票退還貨款及增值稅。(3)12月14日,收到大地公司退回B產品,辦理入庫手續,B產品單位成本100元
新華機械有限公司為增值稅一般納稅人,生產B產品,產品每件售價150元,均不含增值稅,增稅稅率13%,2019年12月發生經濟業務。(1)12月5日向大地公司銷售B產品800件,開出增值稅專用發票,貨款已收到存入銀行。(2)12月10日收到大地公司發來的退貨申請書和當地稅務機關開具的企業進貨退出及索取折讓證明單,系上月向大地公司銷售的B產品因質量原因發生退貨20件,單位售價150元本公司同意退貨開出增值稅紅字專用發票,開出轉賬支票退還貨款及增值稅。(3)14日,收到公司退回的B產品,辦理入庫手續,B產品單位成本100元。麻煩寫一下會計分錄
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
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