您好題目是全部的嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1目,甲公司“應收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準備”科日貨方余額為25萬元,公司通過對應收款項的信用風險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應收賬款余額的5%。2019年12月份,甲公司發生如下相關業務:資料一:12月5日,向乙公司除銷商品一批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給子乙公司10%的商業折扣。資料二:12月9日,某客戶破產,根據清算程序,有應收賬款80萬元不能收回,確認為壞賬。資料三:12月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。要求:(單位用萬元表示)(1)根據資料一,編制應收賬款入賬的會計分錄。(2)根據資料二,編制相應會計分錄。(3)根據資料三,編制公司收到欠款的會計分錄。4)根據資料一、二和三,計算2019年木應計提的壞賬準備金額并編制相關會計分錄
<問答詳情:用器對店已結來甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1目,甲公司“應收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準備”科日貨方余額為25萬元,公司通過對應收款項的信用風險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應收賬款余額的5%。2019年12月份,甲公司發生如下相關業務:資料一:12月5日,向乙公司除銷商品一批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給子乙公司10%的商業折扣。資料二:12月9日,某客戶破產,根據清算程序,有應收賬款80萬元不能收回,確認為壞賬。資料三:12月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。要求:(單位用萬元表示)(1)根據資料一,編制應收賬款入賬的會計分錄。(2)根據資料二,編制相應會計分錄。(3)根據資料三,編制公司收到欠款的會計分錄。4)根據資料一、二和三,計算2019年末應計提的壞賬準備
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1目,甲公司“應收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準備”科日貨方余額為25萬元,公司通過對應收款項的信用風險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應收賬款余額的5%。2019年12月份,甲公司發生如下相關業務:資料一:12月5日,向乙公司除銷商品一批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給子乙公司10%的商業折扣。資料二:12月9日,某客戶破產,根據清算程序,有應收賬款80萬元不能收回,確認為壞賬。資料三:12月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。要求:(單位用萬元表示)(1)根據資料一,編制應收賬款入賬的會計分錄。(2)根據資料二,編制相應會計分錄。(3)根據資料三,編制公司收到欠款的會計分錄。4)根據資料一、二和三,計算2019年末應計提的壞賬準備金額并編制相關會計分錄
(1)根據資料(1),甲公司銷售商品一批,價款200萬元,增值稅款26萬元,成本150萬元,應分別記錄如下分錄:(1)銷售商品200萬元:銀行賬戶200萬應收賬款200萬(2)應交增值稅26萬元:應交增值稅26萬應交稅金26萬(3)實際成本150萬元:商品存貨150萬成本費用150萬(2)根據資料(2),乙公司商業承兌匯票未能兌現,應做出如下分錄:(1)計提壞賬準備30萬元:應收賬款30萬壞賬準備30萬(2)收取乙公司100萬元:應收賬款100萬銀行賬戶100萬
資料:甲公司是增值稅一般納稅人,有關應收票據、應收賬款業務如下(金額單位用“萬元”表示)如下:1.(1)甲公司向乙公司賒銷商品一批,價款200萬元,增值稅款26萬元,該批商品的成本為150萬元。貨已發出,符合收入確認條件。收到乙公司開具的商業承兌匯票,票據期限3個月。(2)商業承兌匯票到期,因乙公司無力支付而未能兌現。(3)甲公司對應收乙公司的賬款計提壞賬準備30萬元。(4)經多次催收,甲公司從乙公司收取100萬元,存入銀行。余款繼續努力催收。問題:(1)根據資料(1),做出甲公司確認銷售收入與結轉銷售成本的會計分錄。(2)根據資料(2),做出甲公司相應的會計分錄。(3)根據資料(3),做出甲公司計提壞賬準備的會計分錄。(4)根據資料(4),做出甲公司收取部分賬款的會計分錄。
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎