同學 企業贈送客戶禮品的會計分錄 1、贈送禮品、物品進行促銷時: 借:銷售費用--業務宣傳費等 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅轉出) 2、代繳個人所得稅(由企業贈送禮品自己墊付)時: 借:銷售費用--業務宣傳費 貸:銀行存款 3、若贈送的禮品或物品屬于企業生產的產品,則在促銷費用的同時將其視同為銷售產品處理 (1)企業贈送的禮品、物品時: 借:銷售費用--業務宣傳費 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅款) (2)結轉銷售成本時: 借:主營業務成本 貸:產成品 銷售給客戶送的禮品費用,計入業務招待費或銷售費用均可,會計分錄為: 借: 管理費用--業務招待費(銷售費用) 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)( 一般納稅人視為銷售的賬務處理應計入銷項稅額) 企業贈送客戶禮品的稅務處理 企業贈送禮品的支出主要涉及3個稅種:增值稅、個人所得稅、企業所得稅. 1、增值稅是將產品視為銷售,作為禮品送給客戶,應交納增值稅. 2、企業在業務宣傳、廣告等活動中,隨機向本單位以外的個人贈送禮品(包括網絡紅包,下同),以及企業在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品,個人取得的禮品收入,按照偶然所得項目計算繳納個人所得稅,但企業贈送的具有價格折扣或折讓性質的消費券、代金券、抵用券、優惠券等禮品除外.
請問客戶到訪,我們給客戶送禮一些當地的特色食品,這個我在會計上怎么處理?還有這送禮會涉及什么稅費呢?
請問客戶到訪,我們給客戶送禮一些當地的特色食品或者是一些有特色的玩意擺件,這個我在會計上怎么處理?還有這送禮會涉及什么稅費呢?
老師您好,我公司外購月餅送給客戶怎么賬務處理呢?涉及哪些稅費呢?
老師,采購禮品送給客戶涉及到哪些稅費,分錄應該怎么編制呢
老師我們給客戶贈送禮品及代扣代繳個稅,這個全部會計分錄怎么寫呢?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?