您好 直接走管理費用-招待費,送禮不涉及稅費
老師,視同銷售(購買的禮品、大禮包作為年貨贈送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應商開的普票,我們應該怎么處理呢?應該將這部分禮品、大禮包、紀念品按照 普通發票的 價稅合計 金額 乘以 他們 對應的貨物的增值稅稅率 計算銷項稅額 嗎?不太懂,請老師解答,感謝!
老師,接待客戶的餐費、住宿是不是都是屬于銷售費用-業務招待費?我還想知道,如果買了一些茶葉禮品送給客戶,這個在會計上,我怎么處理啊?
請問客戶到訪,我們給客戶送禮一些當地的特色食品,這個我在會計上怎么處理?還有這送禮會涉及什么稅費呢?
請問客戶到訪,我們給客戶送禮一些當地的特色食品或者是一些有特色的玩意擺件,這個我在會計上怎么處理?還有這送禮會涉及什么稅費呢?
請問客戶到訪我企業,我企業購買了一份具有當地特色精美禮盒作為禮品贈送,價值2300,請問針對這一業務我能取得發票,我要怎么進行賬務處理?還有,在實務中我這筆業務到底要不要繳個稅???
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
不涉及稅費?確定嗎?有人說要繳納個稅啊
我很確定,不需要交個稅
那我就不明白了,為什么端午中秋送的粽子月餅就要交個稅呢?這也是送禮啊
你們把賬做的太復雜了,如果都要交個稅的話接受送禮的人還敢要你送的禮品嗎?這不是害對方嗎
對啊,那我就是不明白端午中秋啊,不是一個性質的?這個這個處理,那個又那樣處理?
其實中秋節送禮也不用交個稅的
什么?!這跟我課程看到的又不一樣了
這是我工作這么多年得出的結論,工作室操和課程還是有區別的