你好!專項資金實際發生時,是實際支付資金出去的時候?
專項資金,借:銀存20w 貸:專項應付款20w 發生各類費用時:借:專項應付款-各類費用21w 貸:銀存21w 專項應付款余額在借方1w,現在項目需要驗收了,差的這1w怎么賬務處理呢?
老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應付賬款 貸專項應付款—項目—材料費專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項應付款 貸營業外收入
老師,專項資金未收到項目已完成后撥款 支付 借管理費用 貸銀行存款 完成項目 借應付賬款 貸專項應付款 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項資金 貸營業外收入
文旅企業,主要營運景區等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
老師好!公司收到旅游發展資金時 借:銀行存款 貸:專項應付款—專項資金 專項資金實際發生時 借:專項應付款—專項資金 貸:管理費用等科目 請問這樣做對嗎?
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
老師,小企業會計準則24年暫估,借庫存商品-暫估25000貸應付賬款25000.結轉成本借主營業務成本25000貸庫存商品-暫估25000,今年收到發票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
請問合作社開票給農業農村局的不征稅發票一季度12萬,怎么申報增值稅?跟小規模免稅一樣申報嗎
老師,科目余額表上未分配利潤貸方金額是不是就是去年虧損金額
老師,電子稅務局電子繳款書在哪里打印
老師用途寫的收回貸款本息,到底是我們公司償還貸款還是只償還利息,怎么做分錄,人家會計做的是借財務費用,貸銀行存款
老師,我們外賬只選用了應收 應付,但是余額都是付的可以嗎
某汽車制造企業每年需要X零部件20000個,可以自制或外購,自制時直接材料費用為400元/個,直接人工費用為100元/個,變動制造費用為200元/個,固定制造費用為150元/個,該公司有足夠的生產能力,如不自制,設備出租可獲得年租金40萬元,則選擇外購的條件是單價小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 這題是選擇哪個
員工出差,這個能報銷嗎?
總賬和全盤區別在哪 老師~