多支出的1萬,要計入正常費用的,不能沖減專項應付款的
老師好,有這么一筆業務,09年收到一筆專項應付款,當年發生了幾筆業務,但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應付款,發生業務時,借:管理費用、生產成本、或其他,貸:應付工資、應付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應付工資、應付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應付款又怎么沖銷呢
專項資金,借:銀存20w 貸:專項應付款20w 發生各類費用時:借:專項應付款-各類費用21w 貸:銀存21w 專項應付款余額在借方1w,現在項目需要驗收了,差的這1w怎么賬務處理呢?
老師,有筆財政專項應付款對方開具了專票,支付時專款記的是不含稅金額,導致專款有結余賬務不平怎么辦。借:銀行存款5,貸:專項應付款5。借:專項應付款4.5,應交稅費-進項0.5,貸:銀行存款
文旅企業,主要營運景區等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
老師好!公司收到旅游發展資金時 借:銀行存款 貸:專項應付款—專項資金 專項資金實際發生時 借:專項應付款—專項資金 貸:管理費用等科目 請問這樣做對嗎?
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,外經證是開一次發票開一次跨區域涉稅事項報告,還是一次按合同開跨區域涉稅事項報告啊
差旅費屬于什么費用 屬于銷售費用還是管理費用
老師好,我們現在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價格減掉,這樣能行嗎??我賬務怎么處理?著急在線等。
請問我店有公費團建或者去旅游可以報銷嗎?
你好!高新技術企業光電最新的稅務政策是什么?
現金日記賬可以中途過賬對賬嗎
老師,這樣的去年的應收賬款,如何調平,回款時入得應收,但之前根本沒下賬
意思就是借:專項應付款-各類費用20w 借管理費用:1w 貸:銀存21w 我不是太明白這個專項資金,就是不能有余額在這個科目下面嗎?有沒有什么文件可以說明嗎
這個就是你的專項資金專款專用,收到多少,開銷多少