你好,還能給對方開紅字發票嗎?
我收到一筆工程款,發票已經開給對方了,我原先做的是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項,如果按照工程的科目來說,是不是就只把主營業務收入改成工程結算收入就可以了?
老師,建筑服務項目部在異地又把工程分包給小工程隊,建筑所需主要原材料由項目部提供,作為項目部的會計該怎么做賬呢?給小工程隊支付工程款,借主營業務成本,貸銀行存款,應付賬款。收到工程結算款,借應收賬款,銀行存款貸主營業務收入,因為已經預繳稅款了,就沒有銷項稅了,對嗎,
建筑行業,有個異地項目,已開票給業主,已收款。最終審定結算價比原來的少了幾十萬,并退了款給業主。后續具體要怎么處理?
建筑行業,有個異地項目,已開票給業主,已收款。最終審定結算價比原來的少了幾十萬,并退了款給業主。后續具體要怎么處理?我收到工程款時是借銀行存款,貸應收賬款某某業主。開票時是:借應收賬款,貸工程結算收入
老師,您好。企業結算修理維修費,按月結算,半年結算方式。月結算時采用應收賬款科目,借:應收賬款,貸:主營業務收入。開票收到款時,借:銀行存款,貸:應收賬款。提問:開具專票,需要開具增值稅發票,有稅金。怎么處理。是否需要沖減收入還是別的會計處理方式。
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
紅沖你的收入就可以的。
比如那張發票是2.5萬。可我只需要沖紅2萬,這樣怎么操作?
開了專票還是普通發票的,對方認證了嗎?
是簡易計稅的項目,開普票
你好,發票全部紅沖,再重新開。這個發票需要收回來的。
我直接開負數發票就行了吧?前面已走的成本票怎么辦?
一號,對的,是的,你的這個成本有變化嗎?應該是直接充你的收入就可以了,你的成本不變。