你好,你看一下是否存在殘值呢
老師,請(qǐng)教一下:我用本期資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)貨幣加應(yīng)收加固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減去右側(cè)應(yīng)付,減去上期資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)貨幣加應(yīng)收加固定資產(chǎn)賬面價(jià)值減去右側(cè)應(yīng)付,出來的數(shù)正好和利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)相等。但是有一期我沖減了利潤(rùn)分配科目,造成就不等于凈利潤(rùn)了。為什么會(huì)這樣?您能給解釋一下嗎?
老師:?jiǎn)挝惶幚硪粋€(gè)固定資產(chǎn),價(jià)值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計(jì)提折舊1000,剩余賬面價(jià)值7000,出售的時(shí)候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營(yíng)業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個(gè)問題是 ,這7000,我申報(bào)了無票收入,但是生成的報(bào)表里面,這7000沒有在利潤(rùn)表反應(yīng),因?yàn)槲以谫~上是平進(jìn)平出,沒有利潤(rùn),稅金支出是虧損的。請(qǐng)問該如何處理?
老師,你好, 我公司是一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),按售價(jià)不含稅金額200000填入增值稅申報(bào)表附表1未開票收入,而賬上是200000入的固定資產(chǎn)清理貸方,從而利潤(rùn)表中根本不顯示這筆收入 這兩個(gè)差異是哪里出了問題?該怎么處理? 希望老師百忙之中解答一下[比心][比心]
哪位好心老師幫我看下,公司注銷,我把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理了,為啥這固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里不是同個(gè)數(shù)字呢,相差895.15
請(qǐng)問老師,我司資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)2021年底原價(jià)22040,累計(jì)折舊22040,凈值是0,22年法人把他私人使用很多年的汽車以48000賣給公司,入賬時(shí)做了固定資產(chǎn)但一直沒提折舊,現(xiàn)在公司賬上固定資產(chǎn)凈值48000,想問下我今年可一次把48000轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里嗎?另外22年的匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表需要填寫嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
殘值是不是41919*5%=2095.95
相差895.15我看了下正好是每個(gè)月計(jì)提的折舊數(shù)字。但是我2月把截止1月末的累計(jì)折舊都轉(zhuǎn)了,累計(jì)折舊明細(xì)賬也是平的
因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)折舊與不折舊是次月,你在2月也需要計(jì)提固定資產(chǎn)折舊