你好 1%應(yīng)該是10%寫錯了吧
本年7月甲公司收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款為100000元,同時支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項業(yè)務(wù)可計算抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為(? ? ? ??)元。
2019年8月甲企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%增值稅稅率的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,則該公司此業(yè)務(wù)可計算抵扣增值稅進(jìn)項稅額為
本年7月甲企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,該公司此項業(yè)務(wù)可計算抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為()元。
甲公司為增值稅般納稅人,本年7月,甲公司向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款200000元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批產(chǎn)品回公司的運(yùn)費(fèi)5000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。要求:計算相關(guān)可抵扣增值稅進(jìn)項稅額。
甲公司為增值稅般納稅人,本年7月,甲公司向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款200000元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批產(chǎn)品回公司的運(yùn)費(fèi)5000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票。該批免稅農(nóng)產(chǎn)品當(dāng)月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的貨物。要求:計算相關(guān)可抵扣增值稅進(jìn)項稅額。
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
婚慶接的團(tuán)體妝,我開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務(wù)公司,項目所在地也在烏魯木齊,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給云南一個建筑公司,這個不用辦外經(jīng)證預(yù)繳稅款吧!
老師那開票大類具體怎么確定啊
老師請問公司員工在老家繳納新農(nóng)合,在公司不繳納社??梢詥?。這樣合規(guī)嗎
如果凈資產(chǎn)是2000萬元,實(shí)收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的