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2019年8月甲企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%增值稅稅率的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款為100000元,支付給運(yùn)輸公司的購貨運(yùn)費(fèi)為2000元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票,則該公司此業(yè)務(wù)可計算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為

2021-12-29 01:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 01:22

您好,抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=100000*0.1%2B2000*0.09=10180

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您好,抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=100000*0.1%2B2000*0.09=10180
2021-12-29
你好,10萬乘以10%加2000乘以9%。
2023-02-27
你好 1%應(yīng)該是10%寫錯了吧
2023-02-22
你好,該公司此項(xiàng)業(yè)務(wù)可計算抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額100000*10%%2B2000*9%=10180
2022-03-09
您好,這個的話是這樣的哈? 100000*9%%2B2000*9%=9180
2023-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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