不屬于 這個(gè)是兼營(yíng) 買來(lái)商品銷售出去提供安裝屬于混和銷售
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購(gòu)銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對(duì)應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購(gòu)銷合同和安裝合同。 有的老師這么說(shuō),要2份合同,但我認(rèn)為這是一個(gè)工程來(lái)的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務(wù),可以開成兩種稅率嗎?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來(lái)開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,請(qǐng)教一下,同一個(gè)公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機(jī)加后面維修維護(hù)保養(yǎng),這種情況我一直有個(gè)疑問(wèn),這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時(shí)安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨(dú)簽合同開票簡(jiǎn)易計(jì)稅6%了?
老師,我那天在忙,問(wèn)的問(wèn)題沒(méi)接著往下問(wèn)。老師,請(qǐng)教一下,同一個(gè)公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機(jī)加后面維修維護(hù)保養(yǎng),這種情況我一直有個(gè)疑問(wèn),這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時(shí)安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨(dú)簽合同開票簡(jiǎn)易計(jì)稅6%了? 就是這個(gè)問(wèn)題你說(shuō)外購(gòu)來(lái)的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說(shuō)的這種情況公司的電機(jī)也是外購(gòu)進(jìn)來(lái)的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過(guò)其他公司外購(gòu)的東西提供維護(hù)保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡(jiǎn)易計(jì)稅搭配的,以降低公司整體的稅負(fù),這種情況不合理嗎?是屬于兼營(yíng)嗎?
老師你好,我司是一家空調(diào)經(jīng)銷商,現(xiàn)接到了一個(gè)工程單子,正常來(lái)說(shuō)零售空調(diào)是包括安裝的,一般納稅人開具發(fā)票單價(jià)含稅13%,但是工程的空調(diào)安裝是設(shè)備和安裝拆開計(jì)算的,我現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn),第一合同簽訂設(shè)備銷售是13%稅率,那么安裝是按建安服務(wù)9%嗎? 第二個(gè)疑問(wèn)是我在簽訂合同的時(shí)候以承包該項(xiàng)工程風(fēng)管暖風(fēng)系統(tǒng)簽訂我是不是能開具工程服務(wù)9%稅率的發(fā)票?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報(bào)備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報(bào)表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購(gòu)入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤(rùn)表中 營(yíng)業(yè)收入是只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
合同文件類型在咱們學(xué)堂哪里下載?
公司年收入6000萬(wàn),客戶要來(lái)審廠領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要再編個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表做個(gè)一個(gè)億的收入,請(qǐng)問(wèn)下稅金及附加這個(gè)金額我應(yīng)該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險(xiǎn)公司給定為全損車,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請(qǐng)問(wèn)拍賣公司能給我開二手車交易發(fā)票嗎?
老師,一般納稅人從農(nóng)戶手里收的蘋果,農(nóng)戶可以給我們開專票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(wàn)(分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款-暫估18萬(wàn),25年開回來(lái)5萬(wàn)的成本發(fā)票,10萬(wàn)費(fèi)用類發(fā)票,剩下的3萬(wàn)要交稅,帳套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,1、由于做賬錯(cuò)誤,我把24年的暫估18萬(wàn),在25年做了相反科目的紅沖,又根據(jù)25年一季度報(bào)表的利潤(rùn)暫估了13萬(wàn),我能再做相反的分錄沖回來(lái)嗎? 2、由于做賬錯(cuò)誤,25年5萬(wàn)的發(fā)票計(jì)入一季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,10萬(wàn)的發(fā)票計(jì)入一季度管理費(fèi)用,這樣影響了2025年度利潤(rùn),我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
享受環(huán)保行業(yè)三免三減半政策的企業(yè),收到政府補(bǔ)助(中小企業(yè)專項(xiàng)發(fā)展專項(xiàng)資金,)可以納入應(yīng)納稅所得額享受減免優(yōu)惠政策嗎