你好當時完整的怎么做的
一筆應收賬款1000元已經確認收入。兩個月后客人發現算錯了,多收他60,現在要退給他。這60元的退款怎么處理呢?是公戶轉賬退回的
老師好,我們是小規模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經打我們公司賬戶,我們發票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費后才能算收入的,現在我們只能是計入預售賬款中,但是我們發票又開出去了,賬務處理可以把這部分做預售嗎?現在要是做收入,到時候顧客來消費了,賬又要怎么處理合適呢?
老師好,我是小規模納稅人,核定征收的,現在出現一個問題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時候,我們就開出發票,計為收入了,客人辦理的是會員卡充值,比如充值五十萬,那我們就開了五十萬發票,在稅務這邊就認為我們是收入了,但是實際上我們是預收賬款,只能是等到顧客消費的時候,才算是營業收入,現在所得稅要計算了,那我之前的開票收入可不可以調整一下賬務呢?不然我充值的時候要交稅,客人消費的時候,又要計為收入了呀?
餐飲公司顧客充值的卡,前期沒有統計充值的資金,收銀機只有顧客來消費的收入,現在要做帳,這個統計儲值消費收入,怎么做呢,之前的充值的錢應收賬款都收到了,具體是銀行那筆錢也不知道,做收銀臺帳的時候,也沒有把充值的收入記到收入里面,因為對不上
老師,我給一個客戶開票5000元,應該是借應收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應該貸應收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業務,借貸的本年累計都是5000元。現在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發現我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數被影響了。請問正確的應該怎么做呢?
老師零申報不用做賬,對嗎
個體工商戶,定期定額的,個稅要申報么
老師:我們公司2018年成立,注冊資本500萬,到現在還沒有實繳完成,按現在新規定到話,必須再什么時間內完成注冊資本的實繳?
老師 能不能寫一下 增值稅及附加稅 月末需要做的憑證 勾選了做的憑證
請問老師小規模非盈利組織利潤表本月數是填季度數據嗎?匯算清繳年報本月數是填1-12月數據嗎?
本月開具技術服務費(施工)29萬。6個點稅額16415。施工過程用到的網線,材料取得的13個點的進項票是否可以抵扣
老師,要求做兩套賬,要怎么操作?
客戶今年2月 按年付了服務費,金額共12000,現在四月份,但額度用完,無法開票,等到五月份,可以這樣開票嗎:開一張一季度金額發票合計3000,然后再開一張金額1000相當于四月份的,再開一張金額1000相當于五月份的,后續7個月各開1000,這樣可以嗎
請問老師,工商年報里的應納稅額包含企業所得稅額嗎
請問老師,這些業務是做在一張憑證上嗎?
我發的22年的,不過都一樣,就依據了訂貨單,做了收入,后面有用支付寶收款,就把應收沖了
用支付寶收款的時候,借其他貨幣資金貸應收賬款,做了這一個嗎?
客戶提現這個,我問客戶說是之前有顧客在他們自己研發的平臺上充值,后面客戶不消費了就退款給他們了
那你借其他貨幣資金負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數做這個就是了。
老師,他做的好像是借:應收 貸:銀行
沒有問題的,借應收賬款負數, 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數, 那你再借一個借應收賬款貸銀行存款可以的, 完全沒有問題啊,你不是說你的應收賬款有余額嗎?現在還有余額嗎?
客戶退款可以做借應收貸銀行嗎,那應收不是越來越多了
借應收負數 貸主營業務收入負數 這個呢 應收賬款不是減少了
老師,他結賬后應收余額是這些,后面我計入這個科目余額就越來越多
你好,那你退費的這一部分是不是做了收入,你做了收入是不是應該紅沖?
退的這部分做媒做收入不太清楚,但是之前的賬本沒有預收科目,也沒有借款,只有代收代付的客戶都會在銀行回單備注
那你看下應收賬款的明細余額吧,你比如退a的,你看一下他的余額是多少。
應收只有一個明細
你好,你們針對的客戶就只有這一個嗎?
還是所有的客戶都在這里面設置的,你主要是做的我這里看不懂,你看一下退給他是不是這個企業的,如果是的話,最后的這個余額是不是退款的。
這個是個app,類似電商平臺,這上面收到的錢他就做了應收,因為有很多商戶估計就統稱為這一個名稱
你好,那這個分不出來的,他消費多少沒有多少,多少沒有消費的,你根本分不出來。
那我現在只能掛賬嗎,銀行單子還有很多退款
或者這個科目沖平后,我掛預收可以嗎
如果你分不出來之前確認為確認收入需要的,這種情況下,你應該應收賬款設置明細,比如多退了的話,你應該紅沖他的收入。