你好;? 你開的什么發票內容的 ;? ? 說讓你補繳納;? ?是為什么;才好判斷的??
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 貸:應交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調整59405.94 問題現在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數,那我應該怎么樣處理?
案例:(要求做分錄、做利潤表、核算稅款并標注對應的稅種名稱) 1、2022年1-3月累計開發票金額為44.5萬,其中開具增值稅專用發票1萬,紙質普通發票30萬,開具電子普通發票13.5萬;本季度取得成本發票25萬,工資加社保4萬,差旅費2萬,運費4萬、本季度攤銷物業費1萬、折舊固定資產4萬、銀行手續費0.5萬、采購辦公用品1萬;無可彌補的以前年度虧損額,并且以上成本費用均取得了合法票據,有上年度可彌補的虧損額28000元,請問該企業要申報哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
天龍公司為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅稅率為13%,材料采用實際成本進行日常核算。該公司2019年6月30日“應交稅費—應交增值稅”科目借方余額為4萬元,該借方余額均可用下月的銷項稅額抵扣。7月份發生如下涉及增值稅的經濟業務:(1)購買原材料一批,增值稅專用發票上注明價款為60萬元,增值稅額為7.8萬元,公司已開出承兌的商業匯票。該原材料已驗收入庫。(2)用原材料對外投資,雙方協議按成本作價。該批原材料的成本和計稅價格均為41萬元,應交納的增值稅額為5.33萬元。(3)銷售產品一批,銷售價格為20萬元(不含增值稅額),實際成本為16萬元,提貨單和增值稅專用發票已交購貨方,貨款尚未收到。該銷售符合收入確認條件。(4)在建工程領用原材料一批,該批原材料實際成本為30萬元,應由該批原材料負擔的增值稅額為3.9萬元。(5)月末盤虧原材料一批,該批原材料的實際成本為10萬元,增值稅額為1.3萬元。(6)用銀行存款交納本月增值稅1.5萬元。(7)月末將本月應交未交增值稅轉入未交增值稅明細科目。問:計算天龍公司7月份發生的銷項稅額、應交增值稅額和應交未交的增值稅額(金額用萬表示
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多,但是本年累計的數據是對的,就打算按照申報表的數據為準(因為都交過稅費了),現在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數據填,本年累計就多了,如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
19年發票開錯開的免稅,現在讓補繳,4月200萬,5月240多萬, 哦6月60多萬,幫看一下增值稅申報表填的對不對,尤其本年累計下邊未交子交應交搞混了
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?
稅率6的普票版權費,收入之前都在免稅銷售額嗎
您不用判斷,直接根據稅率幫我看看表填的對不對,
你好 ; 那你就修改申報表 ; 你的? 發票也得紅沖了重新開;? ? 去修改申報表 ;? 補稅 和滯納金的??
具體我知道,我問的是表對不對,不是其他業務
尤其是本年累計那
你好;? 累計金額按照你1-當期的合計金額來寫; 這個數據要 你自己核對下;是不是1月累計來的?
這么說吧,我都知道,但是加不明白,您幫我看看我填的對不對
你好; 加的時候 ; 你就看你是 報幾月的數據; 本月數據就是當月的;? 比如 報? 22.8月的增值稅; 那么本月數據就是? 8月的 數據銷售額和稅額 ;? ? 本年累計就是 1-8月合計的? (你看 7月增值稅本年累計金額%2B8月的當月數據 就是 合計 的? ?)
我知道,我加了,您幫看一下全部對不對
你好; 加出來的數據 和你賬上的核對; 看是不是一致的就行了。? 你? 財務軟件里面應交稅費的明細賬 也可以看 ; 核對的? ?;這個要你自己核對; 因為涉及很多月份的數據的;? ? ? ?