你好 (4),借:固定資產,貸:實收資本
一般納稅人企業甲公司是一家生產多種產品的制造企業,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實際成本核算,材料發出成本采用月末一次加權平均法計算,2X19年12月1日,M材料庫存數量為500千克,每千克實際成本為200元,該公司12月份發生與存貨相關業務如下: (1)2日,以面值為250000元的銀行匯票購買M材料800千克,并支付由銷貨方代墊運雜費3000元(不考慮增值稅)。已知所購M材料不含增值稅購買價格為250元/千克,價款共計200000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為26000元。材料已驗收入庫,銀行匯票多余款項通過銀行退回并已收妥。 (2)10日,收到乙公司作為資本投入的M材料3000千克,該批材料已驗收入庫。投資合同中約定:該批材料不含增值稅價格為600000元,增值稅進項稅額為78000元(由投資方支付價稅款,并提供或開具增值稅專用發票),合同約定的資產價值與其公允價值相符;乙公司在甲公司實收資本中享有份額的金額為580000元。 <3>根據資料(1)至(2),甲公司當月發出M材料的平均單價是 A205.35B210 C209.3 D
練習實際成本法下材料采購業務的核算 資料: A公司7月份發生下列物資采購業務: 1.購入甲材料6000千克,單價8元,增值稅稅率13%,價稅款未 2.用銀行存款2 722元支付上述甲材料外地運雜費。 3.購入乙材料7 200千克,單價10元,增值稅稅率13%,價稅款均通過銀行付清。 4.購進丙材料2 800千克,單價9元,丁材料10 000千克,單價5.85元,稅率13%,款項均已通過銀行付清, 5.供應單位代墊乙、丙、丁材料外地運費共3300元(共同性運費按采購重量分配)。 6.用銀行存款10000元預付訂購材料款。 7.以前月份已預付款100000元的A材料本月到貨,并驗收入庫,價款100 000元,增值稅稅率為13%,用銀行存款補付尾款。 8.本月購入的甲、乙、丙、丁材料均已驗收入庫,結轉其成本。 二、某企業為增值稅一般納稅企業,該企業2010年10月有關材料采購業務資料如下: 1. 5日,從本市購入A材料500千克,簽發轉賬支票- -張, 支付貨款及稅款共計67800元,其中買價60000元,增值稅7800元,材料已驗收入
(4)6月,接受投資者投入固定資產,其原始價值為38000元,評估價值為35000元,已投入使用。二、GM公司與HN公司(均為增值稅一般納稅人,農產品適用扣除率9%)簽訂代購合同,委托惠農收購站代其收購大豆3000千克,收購價為2.80元/千克,代購費用實報實銷。發生如下經濟業務:(1)簽發支票,轉出收購資金9000元。(2)收到代購清單,總收購價8400元(按9%計算抵扣的增值稅),發生人工費800元、裝卸費300元、其他費用200元,經核查無誤,補付貨款700元。(3)收購的大豆3000千克全部驗收入庫,其單位含稅售價為4.2元,總計12600元。根據資料編制GM公司委托代購商品的會計分錄。
(4)6月,接受投資者投入固定資產,其原始價值為38000元,評估價值為35000元,已投入使用。二、GM公司與HN公司(均為增值稅一般納稅人,農產品適用扣除率9%)簽訂代購合同,委托惠農收購站代其收購大豆3000千克,收購價為2.80元/千克,代購費用實報實銷。發生如下經濟業務:(1)簽發支票,轉出收購資金9000元。(2)收到代購清單,總收購價8400元(按9%計算抵扣的增值稅),發生人工費800元、裝卸費300元、其他費用200元,經核查無誤,補付貨款700元。(3)收購的大豆3000千克全部驗收入庫,其單位含稅售價為4.2元,總計12600元。根據資料編制GM公司委托代購商品的會計分錄。(我需要全部答案麻煩了)
二、GM公司與HN公司(均為增值稅一般納稅人,農產品適用扣除率9%)簽訂代購合同,委托惠農收購站代其收購大豆3000千克,收購價為2.80元/千克,代購費用實報實銷。發生如下經濟業務:(1)簽發支票,轉出收購資金9000元。(2)收到代購清單,總收購價8400元(按9%計算抵扣的增值稅),發生人工費800元、裝卸費300元、其他費用200元,經核查無誤,補付貨款700元。(3)收購的大豆3000千克全部驗收入庫,其單位含稅售價為4.2元,總計12600元。根據資料編制GM公司委托代購商品的會計分錄。(需要全部答案
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提