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去年7月份申報了無票收入,稅已經(jīng)繳過了,這月要把此筆收入開票,要如何操作?增值稅申報表要如果申報?

2023-02-21 09:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-21 09:23

同學(xué)你好 如果是一般納稅人的未開票收入,在增值稅申報表附表一的未開票收入欄次填寫申報

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快賬用戶2587 追問 2023-02-21 10:10

一般納稅人,去年7月份已經(jīng)申報了無票收入

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快賬用戶2587 追問 2023-02-21 10:10

這月要把此筆收入開具發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-02-21 10:17

同學(xué)你好 直接開就可以 未開票收入負數(shù)紅沖

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快賬用戶2587 追問 2023-02-21 10:19

跨年可有影響?

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齊紅老師 解答 2023-02-21 10:27

同學(xué)你好 這個沒事

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同學(xué)你好 如果是一般納稅人的未開票收入,在增值稅申報表附表一的未開票收入欄次填寫申報
2023-02-21
你好,需要做無票收入的負數(shù)填寫,開具發(fā)票正常申報
2021-03-04
你好,你是一般納稅人的話,你在未開票收入那里再填一筆負數(shù)的金額和稅額就可以了。
2022-08-17
你好,你正常申報就可以了,同時做一筆無票收入的負數(shù)。
2025-03-06
你好! 不用改12月份申報表的。 稅務(wù)局同意了,就可以填寫負數(shù)申報了。
2021-01-14
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