你好; 計入主營業務成本-? ?打印費? ?
老師,我公司的經營范圍有這些內容,我們公司承接了一個道路工程,公司是新公司,現在產生了收入成本,在計算成本方面我如何設置科目,是設置勞務成本,還是工程施工~合同成本,還是直接入主營業務成本呢
老師,我們是建筑裝飾公司,經常接十來萬,幾十萬的小合同,很多勞務外包,當我收到勞務費發票時,直接:借 主營業務成本 貸應付賬款呢?還是要通過其他科目核算,我們沒有用工程施工這個科目,謝謝
老師,我們是建筑設計公司,要經常外面打印藍圖,請問這個打印費放主營業務成本 還是其他業務成本 還是辦公費 合適呢呢
老師您好,我是小規模勞務公司,工資做到主營業務成本是不是不需要計提,還有就是那我產生的個稅還有給的福利費怎么做賬合適呢,是不是都要做到主營業務成本呢
你好老師,請問一下一家小規模只做一套賬,發出貨物不能確認收入,但要掛應收賬款,以后好和對方對賬,只有開票以后才能確認收入,才能收到款,要如何進行賬務處理,能寫一下會計分錄嗎?
您好!老師我想問一下,在建工程之前二級科目做錯了,可以紅沖,從新做嗎
分公司怎么記賬報稅?需要與總公司合并嗎?
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
2024年7月-12月年資產負債表每季報了后,年報有調整可以報電子稅務局嗎
老師,請問一下,一般的小型微粒企業在招財務人員時會做背調嗎?謝謝
老師,這個表述看一下有沒有問題?投標文件第二冊商務和技術文件:(格式八:技術規格響應/偏離表格:說明:1、本表須對第五章技術指標要求中的#號項逐條應答,根據要求,提供截圖或者檢測報告等證明文件。經查閱投標文件中#號項技術要求有33項,北京中科金財科技股份有限公司技術規格響應/偏離表里13項未提供截圖或檢測報告等證明文件。北京同天科技有限公司技術規格響應/偏離表里21項未提供截圖或檢測報告等證明文件。但評標報告顯示2家均通過了符合性審查。依據招標文件第二章投標人須知8.1有下列情形之一的,應予以廢標。(1)符合專業條件的供應商或者對招標文件做實質性響應不足三家的。綜上所述北京同天科技有限公司、北京中科金財科技股份有限公司兩家對招標文件中的技術要求未實質性響應。應予以廢標。
老師您受累給看看,這個題,領用材料為什么是2500*110000
老師你好,原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據凈資產500萬(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
今年第一季度和去年第一季度比資產負債,分析增減變動,這個怎么分析,增減變動原因好難分析,今年累計和去年累計怎么比
如果填匯算清繳里就是放其他這橍嗎?
你好;? ? 對的; 計入這個里面去? ?
請問,因第三季度 先預交了企業所得稅10315.87元,現在匯算清繳后需退回8732.42元,退稅申請理由寫什么呢
你好;? ? ?退稅的話; 比如彌補虧損? 退稅或者是 比如研發加計扣除抵減退稅;? 看你實際哦? ?
我們沒有研發的,這個跟彌補沒關系吧,就是第三季度 先預交了企業所得稅10315.87元,整個年度下來是虧的,現在匯算清繳后需退回8732.42元。
你好1;? 那你是為什么會有多繳納 ;? 是因為彌補了虧損嗎? ?
我們是小規模納稅人,在第三季度的時候是有利潤的,但是我們這行是建筑設計行業,有很多應付都是半年、一年底才付費用,所以第四季度時成本就高了,凈利潤就出現負數了,這個算彌補虧損不?
你好;? 不算的 ;? ? ? 你應該是成本? 之前3個季度沒有及時結轉吧 ; 導致你? ?3個季度前期是預交稅費 了? ;? ??
成本都是用金蝶一鍵結轉的
你好;? 那你 問下系統售后 ;看什么情況 ; 是不是不要設置 結轉哈;你這樣 會 每年每月都會調整; 很麻煩的??
現在都全報完稅了。。。
你好;? 報稅報錯了; 就去改哈; 你去看看你是不是多報或者少報了數據? ?
您的意思是退稅不正常嗎?先繳交了,后面第四季度成本多了,就虧損了,退回來不對嗎?賬沒有做錯
你好;? ? ? ?那你就寫季度成本核算結轉差異 造成退稅