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老師,請問增值稅進項發票有退貨,需要進項稅額轉出,請問轉出后怎么做這一筆會計分錄

2023-02-20 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-20 10:23

你好, 借:原材料等科目負數, 應交稅金-應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款負數

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快賬用戶7748 追問 2023-02-20 10:24

老師,不需要有進項稅額轉出科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-20 10:37

學員您好,是的,對的

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快賬用戶7748 追問 2023-02-20 10:40

可是納稅申報表上進項轉出需要填那轉出額,怎么保證進項轉出余額一致呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-20 10:46

同學您好,申報表是可以這樣處理,賬務不同的

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快賬用戶7748 追問 2023-02-20 10:48

那就是財務上這個科目的余數并不一定要求和納稅申報表上一致了是吧

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齊紅老師 解答 2023-02-20 10:49

是的沒錯, 是這樣的

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你好, 借:原材料等科目負數, 應交稅金-應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款負數
2023-02-20
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-07
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
2023-07-20
你好,需要補做結轉分錄,然后做繳納分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-29
借:覅額偶用/成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2021-07-13
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