同學,你好,沒有做可以不用納稅申報
待轉銷項稅期末報表需要重分類嘛,還是在應交稅費科目
餐飲小規模增值稅—銷項稅減免范圍之內,現在銷項稅在貸方,需要年末結轉嗎?分錄應該怎么做?
企業在年末做了待轉銷項稅需要在納稅申嗎
請問本月末發生銷售,只有一筆進貨,其進項稅做分錄時為待認證進項稅,在填納稅申報表時要填嗎?填在那?一般納稅人
企業購買酒水用于招待或送禮,在企業所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報表申報嗎
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預售卡和禮品卡 超過多少金額有風險 財務日常怎么處理
我公司要網上減資,需要提交公司債務清償或者債務擔保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優惠政策,存在未按會計核算規定計入當期損益,申報企業所得稅涉稅風險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發票也到了,庫存也不小,銷售發票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內外賬交接需要注意什么?
老師小規模納稅人這個選減征還是免征。
老師我想問待轉銷項稅這個科目,在申報中需要做不開票收入繳納增值稅嗎
不用的,不需要做不開票收入繳納增值稅