若不影響損益,是可以。
老師,請(qǐng)問(wèn),調(diào)在當(dāng)期(2022年)用到以前年度損益調(diào)整科目,會(huì)影響當(dāng)期(2022年)的利潤(rùn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在2022年度匯算清繳后再調(diào)整2022年的數(shù)據(jù)可以嗎?有什么影響嗎?
老師,2022年做賬多計(jì)提了一筆房產(chǎn)稅,2023年1月份發(fā)現(xiàn)做了更正,用以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做2022年度的匯算清繳。年報(bào)和報(bào)表是按2022年的報(bào)表再加上調(diào)整后的損益是嗎?
老是您好 2021年的費(fèi)用2022年報(bào)銷,影響了2022年的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在做2022年匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?這個(gè)費(fèi)用2021年沒(méi)有計(jì)提,2022年也沒(méi)有計(jì)入以前年度科目核算直接進(jìn)入2022年費(fèi)用了,金額也挺大的。
2022年多計(jì)提了費(fèi)用,2023年4月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調(diào)增嗎?還有一筆應(yīng)做成本的,做了費(fèi)用,也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)?如果要調(diào),2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有個(gè)成本費(fèi)用需要調(diào)增,會(huì)影響利潤(rùn),請(qǐng)請(qǐng)問(wèn)這個(gè)只能在23做22年匯算清繳前調(diào)整嗎?能都在23年7月份調(diào)整?
只能在23做22年匯算清繳前調(diào)整
若匯算后調(diào)整,要更正申報(bào)22年匯算,麻煩
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!