同學,你好 就是小微企業減免稅費
小規模減免增值稅分錄,借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入,對嗎
小規模是有發票了是借銀行存款或者應收賬款,貸∶主營業務收入 應交稅費-未交增值稅(這里還是寫應交稅費-銷項??) 借∶應交稅費-未交增值稅(里還是寫應交稅費-銷項??) 貸∶營業外收入-減免稅額(還是免稅)
小規模納稅人減免增值稅,借 應交稅費 減免稅 貸 營業外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業外收入
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 應交稅費—應交增值稅—小規模增值稅 貸:營業外收入—享受小微減免 這是什么意思
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)借增貸減,借增是什么意思?貸減是什么意思?應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)借減貸增,借減是什么意思?貸增是什么意思?這些怎么理解?
下列各項中,構成審計證據的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結算的時候司機提供不了發票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經五六年未經營了,原來的稅務帳也是假的,很多與實際對不上。現在是帳套都弄丟了,帳套是停業之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經營了
老師,你好,請問外貿出口企業,一張報關單可以對應多張發票嗎?同理一張發票發票也可以對應多張報關單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務費的發票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
老師,所得稅匯算清繳的時候,表單選擇,以前有減免所得稅優惠明細表107040,現在沒有這張表,要選哪個了?
老師好!一般戶能不能提取現金
企業所得稅年度申報 職工薪酬支出及納稅調整明細表里面的賬載金額是貸方發生額還是借方發生額
工商年報里面的從業人數根據哪里的人數填?
只減免增值稅就行了呀,為什么銷項稅也能減免?
不懂這個分錄,能解釋一下嗎
同學,你好 之前繳納的增值稅減免
那銷項稅也在這個分錄里是怎么回事?
同學,你好 沖減的,一般銷項稅在貸方,現在在借方,就是沖抵的
那營業外收入里怎么能包含銷項稅呢?應該只有增值稅呀?
同學,你好 這個分錄代表的意思就是沖減之前的增值稅
小規模月末什么科目應無余額
月末結賬后無余額的賬戶是損益類科目賬戶,比如:其他業務收入、稅金及附加、營業外收入.損益類科目具體包括收入類科目、費用類科目等;在期末(月末、季末、年末)這類科目累計余額需轉入本年利潤賬戶,結轉后這些賬戶的余額應為零.
小規模開具普票怎么做會計分錄
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
應交稅費是應交增值稅還是應交增值稅(銷項稅額)
同學,你好 應交稅費-應交增值稅
用不用加上下一級科目銷項稅額呢?
同學,你好 小規模,不用
暫估入庫匯算清繳時怎樣處理
同學,你好 匯算清繳之前來發票,直接沖掉,重新做就行
那匯算清繳之后來發票呢?
印花稅怎么算
工會經費怎么算
同學,你好 那匯算清繳之后來發票呢? 那你需要在匯算清繳的時候調整報表