齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
你好 你的分錄是正確的!
這樣也是收入,那就也得交企業所得稅了吧
為什么有的人確認收入時,直接是做應交稅費-應交增值稅-減免稅款
這么做不對 要先確認應交稅費? ? ?
那做營業外收入也要交所得稅吧
是的。你的理解正確
小規模減免增值稅分錄,借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入,對嗎
小規模納稅人減免增值稅,借 應交稅費 減免稅 貸 營業外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業外收入
老師,小規模季度減免增值稅,分錄是不是這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入
多交的增值稅計提到什么科目
水果蔬菜的增值稅稅率是多少
月末結轉未交增值稅的會計分錄
增值稅加計抵減會計分錄
貨物運費應交增值稅嗎
這個分錄應該怎么寫啊
員工工資薪金個稅申報應該按實發工資還是應發工資申報?
計提工資按實發工資還是按應發工資?
供應商打款給我們該怎么做分錄
請問老師浩博電子繳納職工社保單位各個人的金額是怎么算出來的?謝謝
老師,企業借錢給別人時,要怎么寫會計科目呢
出口退稅那里查的公司做塑料原料出口要查退稅率
物業公司,一個季度銷售額少于30萬,但是有不動產租賃業務按5%開發票,需要交增值稅嗎?
老師,我這一筆要怎么寫會計分錄呀
沖減多計提的工資的分錄怎么寫
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這樣也是收入,那就也得交企業所得稅了吧
為什么有的人確認收入時,直接是做應交稅費-應交增值稅-減免稅款
這么做不對 要先確認應交稅費? ? ?
那做營業外收入也要交所得稅吧
是的。你的理解正確