你好,這個不需要繳納印花稅的。
老師,你好,我們是一個商貿企業,每月一次給順豐結算快遞費用,雙方沒有簽合同,只是每月匯總開一次發票,需要繳納印花稅嘛?如果繳納,是按照那個稅目繳納,是含稅金額,還是不含稅金額計稅呢?謝謝,麻煩老師了
老師,我們是旅游業,設立了一個可以跟所有客戶簽訂的合同,沒有金額,就只有各個游玩項目結算價,這個需要繳納印花稅嗎,需不需要將各個結算價全部含稅不含稅標出來?謝謝老師
請教您下問題:我們是汽車貿易公司,為了規范三流合一憑據,客戶回款時就簽了合同,但是有客戶沒有及時讓開票,有的幾個月后才開。1.發票時間滯后,這種會有推遲交稅的風險嗎?可以把銷售合同日期跟發票日期保持一致嗎?2.簽訂的銷售合同是數量/單價/總金額,這對印花稅是不是有影響呢,可以在合同里備注不含稅金額嗎?麻煩老師給指點下。感謝!
老師你好 我想問一下這道題目就是 方案二:買一贈一,及顧客只需花¥800即可購買原價¥800的商品,同時獲贈價值¥200的商品,請價值¥200的商品的購進價格為¥140 (將實際收取的價款¥800換算為不含稅價款后,按照原品與贈品,公允價值之比分攤不含稅價款并分別填寫在同一張發票的“金額”欄,此時要按照分攤后的金額分別計算原品與贈品,各自的增值稅銷項稅額) 他的計算應納增值稅=800÷ ( 1+ 13%)*13% -800× (1-30%) ÷(1+ 13% )× 13% -140÷ ( 1+ 13%)*13%=¥11.5 想問的是800×(1-30%)這個是怎么來的? 謝謝老師
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的??墒俏铱傉J為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認為如果開票應該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
農業小規模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務公司,剛完成實繳驗資錢就轉出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農業公司,小規模納稅人,別人開不了發票給我們,收據可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
老師:股權變更電子稅務有操作流程嗎?
老師,應收與實收不一致,實收與票額一致,那應收與實收的差額怎么處理
老師,網上變更公司法人,變更股權,取消監事,變更財務負責人,沒有通過,讓提供新舊法人兩個決議,為什么要提供兩個決議
發票里的項目名稱能改嗎?有農副產品*陳皮改為禮品*陳皮