不包括單獨體現(xiàn)的增值稅。
老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒有金額的,那是按照每次開票的價稅合計金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒有給我們開發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
老師,關(guān)于印花稅的繳納,我們是總承包方,和開發(fā)公司簽的總承包合同,沒有一次性按合同額繳納印花稅,是隨著每個月開票金額來繳納的,繳納的基數(shù)是按不含稅還是含稅呢?合同按價稅分離簽的
老師,你好,我們是一個商貿(mào)企業(yè),每月一次給順豐結(jié)算快遞費用,雙方?jīng)]有簽合同,只是每月匯總開一次發(fā)票,需要繳納印花稅嘛?如果繳納,是按照那個稅目繳納,是含稅金額,還是不含稅金額計稅呢?謝謝,麻煩老師了
老師您好,請問(選擇單獨計稅時,以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數(shù)額,按照綜合所得月度稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),計算應納稅額。)這樣操作后是不是還要將每月計算的應納稅額(包含年終獎/12)減去之前每月繳納的個稅稅額、然后再匯總12個月,算出年終獎應交個稅稅額?另外一個問題是:如果不采用年終獎單獨計稅,那怎樣計算包含年終獎的個稅?
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本1千萬,轉(zhuǎn)讓方占股1%,以10萬元價格轉(zhuǎn)讓1%股權(quán),凈資產(chǎn)14291273.63元,可以以10萬元轉(zhuǎn)讓嗎?
公司要變更法人和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤為負數(shù),但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業(yè)稅費繳納里面?zhèn)€人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領(lǐng)取的財政收據(jù),開票內(nèi)容是,會費,一種是稅局領(lǐng)取的增值稅發(fā)票,在申報所得稅時,營業(yè)收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據(jù),還是開出的財政收據(jù)金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現(xiàn)流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶,這個現(xiàn)流表填到哪里呢?
已經(jīng)認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應付款,然后轉(zhuǎn)出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額
請教,關(guān)于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發(fā)現(xiàn)多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
那支付順豐的費用,用不用繳納印花稅
您好,按運輸合同繳納印花稅。
那采購金額也是要繳納印花稅對吧?
就是合同上不含增值稅的金額。