是按照不含稅的金額計算。
老師,簽訂幾千萬的總包合同,印花稅是按一次按合同不含稅金額交印花稅還是按分期開票金額分次貼花呢
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數是按開票含稅價還是不含稅價交印花稅呢
老師,關于印花稅的繳納,我們是總承包方,和開發公司簽的總承包合同,沒有一次性按合同額繳納印花稅,是隨著每個月開票金額來繳納的,繳納的基數是按不含稅還是含稅呢?合同按價稅分離簽的
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經注明了不含稅金額,當月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結果該合同開發票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
就是你在簽訂合同的時候也寫上不含稅的金額
總承包合同是后來每個月慢慢按開票收入繳納的,不是總承包合同一次性繳納的,這樣也是按不含稅交嗎
。簽訂總的合同就按總的合同一次繳納印花稅。
我沒按一次性繳納,因為合同額太大,都是每個月給開發公司開發票的金額來繳納印花稅,這樣也可以吧
你好? 這樣看你稅局要求??