你好,可以直接做賬的,做成本,但是抵扣不了所得稅,因為沒有發(fā)票。
老師:您好!我們公司屬于園林設(shè)計小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報。有時會將設(shè)計業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計,對方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個做為我們的主營業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計,支付了20多萬的設(shè)計費用,但一直沒有收到對方公司發(fā)票,當(dāng)時沒做暫估成本處理。這個月會計查到這筆款項沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對方開票。這個月如果收到對方公司的設(shè)計費發(fā)票,是否可以做為這個月的主營業(yè)務(wù)成本入賬?
你好,我公司采購商品1000萬元,對方公司最多只能開票700多萬,那剩余的300多萬,沒有發(fā)票可以直接當(dāng)做成本嗎?如果合理減少企業(yè)所得稅
你好,我公司是小規(guī)模,采購商品100萬元,對方公司最多只能開票70多萬,那剩余的30多萬,沒有發(fā)票可以直接當(dāng)做成本嗎?如果合理減少企業(yè)所得稅?
老師,我公司,充值直播推流費100萬,對方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請問怎么操作 您好,這個的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會有剩余,而且對方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師你好, ?我這邊有一個小規(guī)模公司,開了2年多了,公司業(yè)務(wù)進賬很少,然后現(xiàn)在公賬上欠法人70多萬,科目是,其他應(yīng)付款—法人。 ?這筆賬掛在賬上一年多了,從23年初的40多萬,到現(xiàn)在年尾的70多萬,這個風(fēng)險大不大? ? ?如果風(fēng)險大,可不可以法人不要了這筆款,直接做成實收資本。 ?如果做成實收資本,是需要繳印花費的對吧。 ?公司注冊資本是100萬,70萬實收資本金沒有超過認繳,那還需要去工商局或者稅務(wù)局做什么相應(yīng)的登記么?
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權(quán)益法時,為什么要調(diào)整之前的賬面價值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風(fēng)險
請問競業(yè)限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發(fā)票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
我在北京交個稅才能搖車牌,24年個稅已經(jīng)預(yù)繳,匯算清繳的話需要退稅,因為達不到交個稅的基礎(chǔ),如果我申請退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請退稅,算交了個稅嗎?可以搖車牌嗎
出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發(fā)票,可以把發(fā)票放到24年12月入賬,分錄怎么做
老師:拼多多和京東平臺賬務(wù)處理和平常公司有什么區(qū)別
老師,請問公司的2個U頓可以都用法人當(dāng)經(jīng)辦人嗎?如果說要用我來當(dāng)經(jīng)辦人會有什么風(fēng)險嗎?
老師,這個金額是24年4個季度預(yù)交的實際金額嗎?
老師:去年一筆管理費用在登賬是管理費用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
一般遇到這種情況,怎么處理比較節(jié)約企業(yè)所得稅
你好,什么原因?qū)Ψ街婚_70啊?你得要發(fā)票,合理避稅就得要發(fā)票,不管是什么業(yè)務(wù),成本費用,都需要有發(fā)票才可以抵扣。