你好 可以 做賬? ? 但是不能 稅前扣除?
老師您好:我們是運(yùn)輸公司主營業(yè)務(wù)收入為給外面公司開增值稅運(yùn)輸發(fā)票,很多時候?qū)Ψ酱蜻M(jìn)我們公戶10元,我們扣除開發(fā)票票點(diǎn)(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對方,公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對方給我轉(zhuǎn)10萬我開出運(yùn)輸票10萬,直接用對公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內(nèi)賬) 2.對方直接對公戶轉(zhuǎn)10萬,隔幾天我對公回10萬,運(yùn)輸發(fā)票開出10萬,開票稅點(diǎn)收入直接讓對方私戶對私戶轉(zhuǎn)。請問以前兩種哪一種會好些?或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進(jìn)賬發(fā)票(賣油)
老師好,我們掛靠在建筑公司分包做工程,現(xiàn)在想稅務(wù)籌劃一下,工程總價5000萬,怎么開成本票給對方稅負(fù)最合理?各項(xiàng)開發(fā)票比例多少可以利潤最大化?對方企業(yè)所得稅1-2.5%之間多少是合理的呢?
老師好,我們掛靠在建筑公司分包做工程,現(xiàn)在想稅務(wù)籌劃一下,工程總價5000萬,怎么開成本票給對方稅負(fù)最合理?各項(xiàng)開發(fā)票比例多少可以利潤最大化?對方企業(yè)所得稅1-2.5%之間多少是合理的呢?
你好,我公司采購商品1000萬元,對方公司最多只能開票700多萬,那剩余的300多萬,沒有發(fā)票可以直接當(dāng)做成本嗎?如果合理減少企業(yè)所得稅
你好,我公司是小規(guī)模,采購商品100萬元,對方公司最多只能開票70多萬,那剩余的30多萬,沒有發(fā)票可以直接當(dāng)做成本嗎?如果合理減少企業(yè)所得稅?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
不能稅前扣除,就是不能當(dāng)做成本扣除對吧?一般這個情況,有什么建議呢
你好 賬上記成本不變 年報時納稅調(diào)整??