你好 不交 , 印花稅稅的?
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師,我想問一下我們企業從銀行借款建造廠房,那么銀行借款這筆利息支出我是應該資本化的,但是錯記到財務費用中了,最終導致固定資產金額變小了,相當于提前確認了固定資產的折舊,所以要納稅調增,那么以后年度我的固定資產計算需要加上納稅調增的這部分嗎,還有以前進行的納稅調增在固定資產真的發生減值時需要在進行納稅調減嗎,我有點蒙了
小規模納稅人,小微企業2年是開發票免稅的,我這邊這個月比如收到1000元收入 還需要做借:銀行存款1000 主營業務收入970 貸 應交稅費-應交增值稅30? 嗎? 那免稅的分錄怎么做? 問題2:申報增值稅報表的時候,這個免稅銷售額這一欄是填1000還是970?
老師我想問一下小微企業向銀行貸款,問題一那個簽訂的借款合同我這邊要繳納印花稅嗎?問題二銀行開給我的應付利息的發票是免稅額度但是我看了財稅2018年91號文件是對應2018-2020年的時候,是延續到以后年限嗎?
老師,那如果勞務公司和甲方簽的合同稅率是9%那勞務公司就不能選擇簡易計稅,也不能差額納稅是不是這樣
老師你的意思是一般納稅人只有選擇簡易計稅才可以差額征收,稅率是5%.然后進項也不能抵扣,然后如果按一般計稅的稅率開票,就不能差額,只能銷項減去進項
最后一道題,哪位老師幫幫我一下,我就不麻煩老師了,謝謝老師,您辛苦了
個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧
老師,會算清繳資產總額平均值怎么計算
開100萬9%工程發票出去,收97萬9%工程發票進來,合理嗎?
麻煩講下異地預繳各種情況下的預繳稅率呢
老師,有兩個公司共同設立成立的一個新公司,然后這兩個公司想做一個入股協議,應該怎么寫呀?
制造業的原料料,人工,輔料以及水電等占比是多少呢
請問收到客戶退的貨款可以貸紅字應收賬款嗎?這樣作分錄嗎?
那老師銀行開給我的金融小微貸款利息發票是免增值稅的,我看到政策時間是2018-2020年的,現在還能這樣開嗎
你好 是的是這個時間 一會我看一下有沒有延期 沒有就不能開?
老師你幫我看一下,我今天收到好幾張銀行開給我的這利息發票都是金融小微貸款免稅的
我查詢一下。我查詢一下,那應該是有延期了。
老師我查稅務總局了就看到2018年91號文件的,你看到延期是哪個文件號可以寫一下嗎我去看看
你好 還沒有找到呢 找到了發你??
嗯,辛苦老師
暫時沒找到呢 找到我就發你呀??
老師你不用回復我了,我打電話咨詢稅務局了已經知道答案了,謝謝
不客氣 祝工作愉快?