你好; 你12月暫估的成本 ;收到發票附12月憑證去;如果沒有做的話;反結賬去補做? ?
老師好,比如企業所得稅匯算清繳之前拿回成本票都可以吧 比如現在申報2020年第四季度的,發票沒有收到,我先進行暫估,等到2021年2月或者3月拿到發票,然后進行紅沖暫估,把拿回的發票直接計入2020年可以嗎?
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產折舊等產生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點發票回來沖暫估了
老師,去年年底有未拿回的成本發票,我沒有先暫估成本,過幾天發票就回來了,我在想要不要返回到去年12月份把發票做進去,然后再到稅務局修改報表呀?
我現在蒙圈了,老師,請問一下這個是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發票回來了3749909.82,發票未回來6174871.12),現在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調增就好。因為收入可以直接填減少了,所以問問成本能不能。
老師,去年年底暫估了265000的成本票,今年5月底回來250000,差的15000交稅,我現在直接在5月把去年的暫估全部紅沖掉,還是沖250000,我這個改年報怎么改?要在哪里填?還是我把去年的暫估改成250000,然后改四季度報表,把稅交了?然后再在今年5月沖250000,不知道怎么處理
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
但是第四季的的所得稅和財務報表已經申報了,反結賬去補做 然后去稅務局修改報表的話,這樣稅務風險大嗎?
你好1;? ? 是的; 主動去改? ?可以的;? ??
好的,謝謝
不客氣的; 滿意請給予評價??