你好,按照你每個月繳費(fèi)的基數(shù)。
老師,新年好。又到年度社保基數(shù)申報時候了,公司的有些司機(jī)和員工的年度平均工資都超過繳費(fèi)基數(shù)下線了,但是老板說都按照基數(shù)最低檔來繳納社保。這樣操作可以嗎?
老師企業(yè)年報的養(yǎng)老金基數(shù)是什么數(shù),我家都是交的最低檔,每年交費(fèi)的時候都是先按照當(dāng)?shù)氐纳绫W畹突鶖?shù),到9月份的時候又重新調(diào)整,多退少補(bǔ),我是按照最終的繳費(fèi)基數(shù)算,還是按照我每個月交的繳費(fèi)基數(shù)算
老師,您好!我公司社保繳費(fèi)基數(shù)是按最低標(biāo)準(zhǔn)繳納的,那么年度工資總額是12底社保基數(shù)*12?還是分別計(jì)算(上半年基數(shù)*6+下半年基數(shù)*6)?因每年的7月有調(diào)整基數(shù)
老師請問社保的繳費(fèi)基數(shù) 是報本地最低社保基數(shù) 還是按照員工實(shí)際工資報? 假設(shè)員工工資4500用公賬發(fā)放 那我在交社保的時候繳費(fèi)基數(shù)可以選擇 最低繳費(fèi)基礎(chǔ)3905嗎?還是必須按照當(dāng)?shù)仄骄べY的60%~300%為準(zhǔn)?
老師,工商年報里的單位繳費(fèi)基數(shù)是這樣算嗎?我們公司都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)交的社保,比如1月-8月社保基數(shù)是4400元,5人,9-12月基數(shù)是4751元,6人,那么基數(shù)是4400*5*8+4751*6*4 對嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
按照這個基數(shù)算繳費(fèi)額的話就對不起來是吧老師
不是的,你按照你每個月申報的來做是一致的,只不過是年報的時候你需要補(bǔ)的,補(bǔ)的時候你再做補(bǔ)的分錄就是了。
而且有些離職的他是不需要補(bǔ)的。
老師,我按照這個基數(shù)算確實(shí)是對的,不過這個沒有包括補(bǔ)交退交的,就是這個基數(shù)就按照我每個月繳費(fèi)基數(shù)合計(jì)就行了不用管退交補(bǔ)交的是吧?
對,是的,是這么做的。
好的老師,還有生育險現(xiàn)在都跟醫(yī)療合并在一起了,還用填基數(shù)跟金額嗎?
你好,不需要填寫的。
還有老師,交稅數(shù)在電子稅務(wù)局打印出來1-12月份的完稅證明不包郵企業(yè)所得稅,還需要我們自己加上是吧
你好,你交過企業(yè)所得稅嗎?如果交過的話,在電子稅務(wù)局里面應(yīng)該可以打印的。
老師,我知道了,是21年匯算清繳交的所得稅,這樣的話21年的企業(yè)年報是不是交稅數(shù)就不對了?
補(bǔ)交稅款的時候做到當(dāng)年就可。
那就是我自己把這塊錢加上就行了吧
對的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快