同學,你好,思路是對的,是這樣操作的
老師,增值稅未申報或未比對怎么解決,我先用ukey做的上報匯總,然后再電子稅務局里面依次申報各項稅的,但是現在反寫監控不起來了,一點就跳出來這個 增值稅未申報或未比對
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時候收了一張進項,我自己也開出去了發票,那我想問一下,我是不是先報個人所得稅,報完廣東稅務之后再來勾選這個發票進項發票,再點UK匯總上傳反寫監控,然后再來用金蝶做賬報稅啊,是這樣的流程嗎?
小白求解,清卡是不是點那個反寫監控?我上個月還有4張發票,總的是10份票量,然后今天去領,沒有領到票,說沒有清卡,我以為上個月報完了稅還能領6份
使用稅務UKey的話,是先上報匯總之后,然后去電子稅務局報稅,報完稅之后就可以點反寫監控了吧,個稅沒有報的話也可以點反寫監控吧,老師看下我說的步驟對不對
你好老師,我的稅控盤我先匯總上報,然后報了增值稅,反寫之后,發現報的稅上有點錯誤,然后就把報稅作廢了之后又重新報了提交了,這樣就可以了嗎?稅控盤還需要操作嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
好的,如果個稅沒有報的話點反寫監控沒影響吧
個稅與電子稅務系統沒有關聯影響,個稅在自然人稅務系統客戶端申報