有10萬(wàn)的無(wú)普收入嗎?
2022年的貨款已經(jīng)確認(rèn)為無(wú)票收入20萬(wàn)元,2023年1月客戶要求開(kāi)2023年貨款發(fā)票20萬(wàn),2023年1月開(kāi)票總額20萬(wàn),銷售收入總額30萬(wàn)。 1、2023年1月如何報(bào)增值稅。開(kāi)票收入20萬(wàn)(跨年開(kāi)票),無(wú)票收入30-20=10萬(wàn)?對(duì)嗎? 2、賬務(wù)如何處理,如何入賬? 2、匯算清繳怎么調(diào)?
我在去年2022年12月份開(kāi)了一張20萬(wàn)的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費(fèi),錢收到,發(fā)票開(kāi)出去了,開(kāi)發(fā)票時(shí)備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),申報(bào)表直接帶出來(lái)已開(kāi)票那20萬(wàn),已報(bào)稅,有問(wèn)題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬(wàn)之前預(yù)收的分別轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。賬上要調(diào)整嗎?
7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無(wú)誤】就需要做 借應(yīng)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款30萬(wàn) 就這些了吧? 那怎么把預(yù)收賬款30萬(wàn)沖掉呢?
體檢行業(yè),免增值稅,接受的是團(tuán)體業(yè)務(wù),2023年前任會(huì)計(jì)按來(lái)檢就確認(rèn)某單位10萬(wàn)元收入,未收到款,未開(kāi)發(fā)票。在2024年1月該單位到檢收入2萬(wàn)元,該單位要求在1月開(kāi)全部收入12萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,1月收入按多少入帳?如果按到檢收入2萬(wàn)元入帳,發(fā)票開(kāi)了12萬(wàn),稅務(wù)那邊收入數(shù)據(jù)匹配不上,按12萬(wàn)入收入就重復(fù)入了去年10萬(wàn)收入,如何更正好?
2023年12月有個(gè)未開(kāi)票收入5萬(wàn),2月開(kāi)了普票1%,額度超30萬(wàn)所以交了增值稅,現(xiàn)在3月對(duì)方要求將2月開(kāi)的普票變?yōu)閷F保惵什蛔儯枰趺刺幚矶悇?wù)?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
都是普票收入
寫錯(cuò)了,2023年1月客戶要求開(kāi)2022年貨款發(fā)票20萬(wàn)
未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫10萬(wàn),開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫20萬(wàn) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款20, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20, 應(yīng)交稅費(fèi)針對(duì)那個(gè)無(wú)票收入,紅沖在做發(fā)票的。
匯算清繳這個(gè)不影響的,按照你一正數(shù)一負(fù)數(shù)合計(jì)銷售額填寫
老師,這個(gè)分錄沒(méi)看明白
紅沖無(wú)票收入 然后再做發(fā)票的
能沖上年收入嗎,這個(gè)沖紅收入是在2023年做的分錄嗎?
可以這么做的,如果你不紅沖的話,你不就收入做重復(fù)了。