您好,小企業準則,直接,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款即可 除非說你還沒結轉,能做到12月份的賬中,否做無法計提到去年的
老師12月的企業所得稅忘記計提了,補一月里面是不是借:利潤分配-未分配利潤貸:應交稅費-企業所得稅
12月份的企業所得稅忘記提了,1月份交稅款了,1月份補計提要怎么做分錄,小企業會計準則下。 借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業所得稅 這樣是不是計提到今年了,怎樣計提到去年呢?
老師請問小規模去年四季度忘記計提所得稅,在今年一月份補計提,分錄 借:所得稅費用 貸應交稅費應交所得稅 借:利潤分配–未分配利潤 貸:所得稅費用 這樣寫分錄對嗎?
老師,我24年12月忘了計提企業所得稅了。但是25年1月交的企業所得稅。我剛做一月的賬。這個分錄是不是 借以前年度損益 貸應交稅費企業所得稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益 借應交稅費企業所得稅 貸銀行存款!?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
估計要去更正申報,可以反結賬一下么?
您好,可以反結賬的呢。
反結賬后,按正常計提么?老師能幫我寫個分錄么?
您好,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅