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XX公司為一般納稅人,在2022年10月發(fā)生的下列經(jīng)濟業(yè)務:(1)計提本月行政人員工資6000元;(2)購入原材料,專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項已由銀行存款支付,材料驗收入庫;(3)用現(xiàn)金30000元支付銷售產(chǎn)品的廣告費;(4)發(fā)出原材料8000元,用于產(chǎn)品生產(chǎn);(5)用銀行存款10000元支付公益性捐贈支出;(6)公司從銀行借入三年期借款1000000,款項已存入銀行。根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄

2023-02-12 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-12 20:38

您好 (1)計提本月行政人員工資6000元; 借:管理費用 6000 貸:應付職工薪酬 6000 (2)購入原材料,專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項已由銀行存款支付,材料驗收入庫; 借:原材料 2000000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2000000*0.13=260000 貸:銀行存款2260000 (3)用現(xiàn)金30000元支付銷售產(chǎn)品的廣告費; 借:銷售費用 30000 貸;庫存現(xiàn)金 30000 (4)發(fā)出原材料8000元,用于產(chǎn)品生產(chǎn); 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:原材料 8000 (5)用銀行存款10000元支付公益性捐贈支出; 借:營業(yè)外支出 10000 貸;銀行存款 10000 (6)公司從銀行借入三年期借款1000000,款項已存入銀行。 借:銀行存款 1000000 貸:短期借款 1000000

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您好 (1)計提本月行政人員工資6000元; 借:管理費用 6000 貸:應付職工薪酬 6000 (2)購入原材料,專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項已由銀行存款支付,材料驗收入庫; 借:原材料 2000000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2000000*0.13=260000 貸:銀行存款2260000 (3)用現(xiàn)金30000元支付銷售產(chǎn)品的廣告費; 借:銷售費用 30000 貸;庫存現(xiàn)金 30000 (4)發(fā)出原材料8000元,用于產(chǎn)品生產(chǎn); 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:原材料 8000 (5)用銀行存款10000元支付公益性捐贈支出; 借:營業(yè)外支出 10000 貸;銀行存款 10000 (6)公司從銀行借入三年期借款1000000,款項已存入銀行。 借:銀行存款 1000000 貸:短期借款 1000000
2023-02-12
某公司3月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 1、以銀行存款償還應付賬款2000元。 借:應付賬款2000 貸:銀行存款2000 2、從銀行提取現(xiàn)金500元。 借:庫存現(xiàn)金500 貸:銀行存款500 3、收到投資者投入的原材料一批,作價30000元。 借:原材料30000 貸:實收資本——XX股東30000 4、生產(chǎn)部門生產(chǎn)產(chǎn)品領用材料一批,實際成本5000元 借:生產(chǎn)成本? 5000 貸:原材料5000 5、購進設備一臺,以銀行存款10000元支付。 借:固定資產(chǎn)10000 貸:銀行存款10000 6、向銀行借入2年期的借款50000元,已存入銀行。 借:銀行存款50000 貸:長期借款50000 7、以銀行存款上交所得稅1800元。 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅1800 貸:銀行存款1800 8、收到甲公司前欠貨款4000元,已存入銀行。 借:銀行存款4000 貸:應收賬款——甲公司4000 9、以銀行存款6000元,歸還銀行短期借款。 借:短期借款6000 貸:銀行存款6000 10、購入一批原材料,價款1500元,材料已驗收入庫。 借:原材料1500 貸:應付賬款1500
2021-09-14
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務,還是全部的??
2023-06-15
學員你好,分錄如下 1借*固定資產(chǎn)20000銀行存款30000貸*實收資本50000
2022-12-23
你好 (1)2日,收到陽陽公司投入的機器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長期借款 (3)7日,購進A材料一批,價款10000元,增值稅進項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購員小華出差,預借差旅費500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應收款,貸:庫存現(xiàn)金 (7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應收款 (8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬
2022-12-23
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