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我司即將上線的自營平臺銷售問題。 假設A產品銷售100元(平臺訂單額),其中50元是傭金,50元是(成本+利潤),我司通過央行授權的第三方支付機構進行分賬(有支付牌照),把50元傭金分給了代理商(個體戶),其余的50元進入公司賬戶。 1、請問這樣的操作方式中,我司的增值稅納稅收入是按照銷售100算,還是銷售50算? 2、若采用這樣的方式分賬,是否合規經營(稅務合規)? 我模擬了一個銷售場景,麻煩老師解答下

2023-02-12 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-12 15:04

你好,學員,耐心等一下

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齊紅老師 解答 2023-02-12 15:10

你好,學員,增值稅是按平臺銷售額來交增值稅,有傭金沖減銷售收入

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快賬用戶1147 追問 2023-02-12 15:16

這樣的計算增值稅就會很高。 比如,我是外賣行業(美團),我收了錢,但是利潤很低,只賺10%提成。而要打給商戶90%(個體戶)。 這樣我增值稅不就高到企業無法經營了么[呲牙]

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齊紅老師 解答 2023-02-12 15:26

你好,學員,老師剛才以為是跨境電商第三方支付平臺,那你如果是外賣行業,可以按差額確認收入的,就是你公司實際收入來繳納增值稅

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快賬用戶1147 追問 2023-02-12 15:41

王老師,可能我的問題不清晰。不是外賣行業,也不是跨境電商。 怎么說呢?可以說是社交電商吧。 主營產品就是吃的、用的,日常百貨吧。 但是分享的代理商給予傭金。 這樣的經營模式

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齊紅老師 解答 2023-02-12 15:44

你好,學員,這應該跟外賣的差不多模式,或者你要是不放心的話,可以打12366確認一下這個模式

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你好,學員,耐心等一下
2023-02-12
你好,學員,稍等一下
2022-11-10
你好,計算如下 銷售100臺中型客車消費稅為36000000*5%=1800000銷售800臺A牌車消費稅120000000*9%=10800000改裝救護車不交消費稅 銷售自用的不交消費稅 4臺A牌獎勵科開人員交消費稅120000000/800*4*9%=54000贈送客人2臺交消費稅=36000000/100*2*5%=360001臺用于員工福利交消費稅120000000/800*9%=13500借:稅金及附加12703500貸:應交稅費-應交消費稅12703500
2022-04-21
1借銀行存款16950000 應收賬款33900000 貸主營業務收入18000000 應交稅費應交增值稅銷項稅2340000
2022-04-21
那個 稍等,馬上回復。
2023-06-13
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