您好,直接匯算清繳調(diào)整
想請問老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報表,再去根據(jù)報表進(jìn)行匯算清繳填寫。還是不需要改動財務(wù)報表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補繳的企業(yè)所得稅,直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補繳稅款的話就什么都不用做,還請老師講解
發(fā)現(xiàn)前年管理費用多記了10000,借管理費用,貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯了,可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
以前暫估的成本沒有來發(fā)票,就直接納稅調(diào)增了,繳納企業(yè)所得稅,一年后發(fā)票來了,我怎么寫分錄?我是不是要去調(diào)整企業(yè)所得稅表?我還可以只寫分錄,不去調(diào)整企業(yè)所得稅退稅,這個稅不想去退,太煩人
收到跨年發(fā)票,寫了分錄以后是不是要人為的去調(diào)整2022年報表?還是不管報表,直接匯繳清算的時候納稅納稅調(diào)增就行?
匯繳清算前收到跨年發(fā)票2022年發(fā)票,跨年發(fā)票沒有計提過,用了以前年度損益科目做賬的,那匯繳時候納稅調(diào)減,還需要愛更正2022年的報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
老師經(jīng)營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
不需要調(diào)整報表?
嗯對,這個屬于調(diào)表不調(diào)賬
調(diào)表不調(diào)賬這么意思
您好,就是說,我們只需要調(diào)整申報表,然后賬務(wù)處理不需要
賬務(wù)處理不需要什么意思
賬務(wù)處理就是調(diào)整報表啊,不需要處理就是不需要調(diào)整報表,