您好,是這樣的,借 原材料? 應交稅費貸應對賬款,沒有票調整
老師,2021年入賬的費用,發票在2022年匯算清繳之后的6月收到,申報2021企業所得稅時,做納稅調增這筆費用。那2022年收到發票是不是要追補申報企業所得稅呢?分錄該怎么做呢?
收到跨年的費用發票分錄怎么寫?以前沒有計提過,企業所得稅匯繳的時候是不是也要因為這個分錄處理一下?
收到跨年沒有計提的材料發票,分錄怎么寫?會涉及到企業所得稅的分錄?這個材料發票匯繳的時候是不是要記著納稅調增?那2022年12月31日未分配利潤不就不對了嗎?
收到跨年沒有計提的材料發票,分錄怎么寫?會涉及到企業所得稅的分錄?這個材料發票匯繳的時候是不是要記著納稅調增?那2022年12月31日未分配利潤不就不對了嗎?
早上好,老師,我們公司去年進的原材料沒有發票,且原材料也用來生產了,那今年企業所得稅匯算清繳時,要怎么調增,要調賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調賬,只要到企業所得稅匯算清繳類似調增業務招待費那樣就行了
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
應該是用到成本的
您好,就是直接用主營業務成本了是吧
對的對的
嗯嗯,那您就借方做主營業務成本