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收到跨年沒有計提的材料發票,分錄怎么寫?會涉及到企業所得稅的分錄?這個材料發票匯繳的時候是不是要記著納稅調增?那2022年12月31日未分配利潤不就不對了嗎?

2023-02-11 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-11 22:34

您好,是這樣的,借 原材料? 應交稅費貸應對賬款,沒有票調整

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快賬用戶8676 追問 2023-02-11 22:36

應該是用到成本的

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齊紅老師 解答 2023-02-11 22:40

您好,就是直接用主營業務成本了是吧

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快賬用戶8676 追問 2023-02-11 22:43

對的對的

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齊紅老師 解答 2023-02-11 22:45

嗯嗯,那您就借方做主營業務成本

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您好!匯算清繳前收到發票,開票日期如果是去年的,那直接調整去年的賬務,如果不是去年的,那就在去年補計提一下,這樣都不會調增,未分配利潤對不上沒事,匯算清繳后會申報年報的
2023-02-11
您好,是這樣的,借 原材料? 應交稅費貸應對賬款,沒有票調整
2023-02-11
同學稍等,老師看看。
2025-02-06
學員朋友您好,借:以前年度損益調整- X 科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅
2023-02-11
你好,這個原材料結轉了主營業務成本嗎?如果是的話,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,結轉了多少成本,沒有發票的都在這里面填寫,沒有結轉成本的不用。
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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