可以的,可以這么做。
留底稅額做未收入申報,以后月份開發票了,未開票收入填報負數沖回,那實際發生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當時留底稅額做的那部分收入是嗎?
去年因為留底退稅,報了未開票收入,今年開了發票,能沖減去年的未開票收入嗎
去年留底稅額為了不留底在4月報稅填了未開票收入,后面月份慢慢開票用了,未開票收入就填少了,今年3月說不能這樣操作,要我未開票收入填零,我改申報4月,5月沒開票我就沒改申報,今天又打電話說數據未開票出去還是有,是什么原因呢?
老師去年因為有留底,申報了不開票收入,今年我能沖掉嗎?
老師,我去年12月份漏報未開票收入50萬元,今年6月補申報了,產生了應補繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬元,但是未沖減未開票收入。那我12月的應補繳稅款會和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
老師,您好,我發現自己24年工資實際發了141萬,但是我保稅了80多萬,剩下的50多萬沒有申報個稅,老師,現在是不是只能調增,下來我發現稅款2萬多,老師現在應該怎么辦才好,領導知道會把我開除了
買手套安全帽怎樣做賬
老師您好,如果工程項目雙方確認的結算額100萬,付款時分包給總包讓利5萬,開票金額95萬,是按100萬確認收入還是按95萬確認收入
谷物的增值稅稅率是多少?
甲公司注冊資本1000萬,如果有A退股(實收資本490萬已經繳納,占股49%),B回購A股份(490萬購買股份,A實際占股51%,且已經實繳510萬),現在有兩個新股東BC入股,原來A控股100 %,現在變成A控股70%,BC控股30%,那BC需要支付給A多少購買股權款呢,購買股權后,還需要按照控股比例來出實繳300萬的資金嗎?
老師,我本月開物料發票,但我們還沒取得進項發票,能先不確認收入嗎?
全年一次性獎金申報的時限
老師,請問一下比如社保一月1200,公司全部承擔,發到手4000元,申報個稅那工資薪金收入一欄填多少?
老師,單位名下的一輛電動汽車買價是10萬,已經計提折舊6000元,賣給個人了,不含稅金額是3萬元,稅額是0元。像這種情況的話,涉及的分錄是咋寫呢。后續會涉及到哪些稅務處理呢
工地上的挖掘機加油費記到哪個科目?
這樣有什么稅務風險嗎
我們是一般納稅人,比如去年我們未開票收入報了七萬多,今年每個月開票四千塊錢,每個月申報表銷項正數是4000,未開票收入那里我填-4000,最后的合計收入是0,能這樣做嗎,有什么風險
銀行實際業務的,沒有風險的,只要你沒有少交稅款就行。
是因為這樣,去年我們增值稅留底9千多,那時候留底退稅呢,我們沒退,就把稅金全部報成未開票收入了,相當于沒有留底了。今年開了銷售票,沒有進項票,就把去年的未開票收入充減了,今年就不用交稅了,這樣的情況行不行
可以的,可以這么做的。
我們是非盈利組織機構,做殘疾人康復的,政府每個月給我們補助,我們免費給做康復,政府的補助要交增值稅嗎,我們開發票要怎么開
政府補助,不需要繳納增值稅的,不用給他開發票
但是對方問我們要發票,我按現在的規定1%開,還是發票可以開成免稅的
你好,按照免稅來開發票。
直接開成免稅就可以嗎,要稅務局提交什么資料嗎
對的,是的,不需要資料的。補助,這個不需要有經營范圍。
我一月跟二月已經按照1%開了20多萬,一個季度三十萬以下免征增值稅,如果我三月份20萬開成免稅的,到時候第一季度申報的時候會不會交稅
會的,這個1%的需要交稅。
我們名字叫做殘疾人康復中心,另外的一個項目是給困難老人進行服務,民政局那邊要求必須開票,他們給我們打款,這個屬于政府的補助收入嗎
是的,是的,是這么做的。
那就是開的票稅率應該開成免稅的嗎
是的,是的,對的,是的對的