今年可以在未開收入欄紅沖的
老師單位有留底,這月報了不開票收入,要是今年不在開票了,明年開票的時候在紅沖,這樣有影響嗎?
公司是小規(guī)模,去年有一筆無票收入已經(jīng)申報,但是今年又補開了!需要把去年的無票收入沖掉,今年重新做嗎?去年的企業(yè)所得稅需不需要調(diào)整?
老師,年底12月份有未開票收入,電子稅務局做了申報,次年1月申報的未開票收入能沖回嗎
去年因為留底退稅,報了未開票收入,今年開了發(fā)票,能沖減去年的未開票收入嗎
去年留底稅額為了不留底在4月報稅填了未開票收入,后面月份慢慢開票用了,未開票收入就填少了,今年3月說不能這樣操作,要我未開票收入填零,我改申報4月,5月沒開票我就沒改申報,今天又打電話說數(shù)據(jù)未開票出去還是有,是什么原因呢?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?