你好;? ? 這部分因為公司經營發生的;? ?是包括的??
老師?個獨企業成本包含繳納的稅款嗎?包含個稅還有生產經營所得稅和增值稅嗎?
做成本分析時,繳納的增值稅支出和繳納的企業所得稅支出包含在里面嗎
老師,醫保沒有按時繳納產生的37.51元滯納金,我 23年做賬放到營業外支出了。現在所得稅匯算清繳,一般企業成本支出明細表里面,滯納金填到哪一行?屬于哪項支出啊?
請問,營業外支出在匯算所得稅的時候,是要調增繳納企業所得稅嗎
老師,企業所得稅匯算清繳營業外支出里面的滯納金要調增嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
成本分析分析啥?需要做什么報表?
還有那個預算怎么做?它的數據來源就是以什么為依據?
你好; 比如產品成本的構成分析 ;? 原材料成本分析;? ?燃動力成本的分析 、.各產品單位售價及利潤率分析。等 ; 2, 比如你們的利潤表和負債表都 可以作為依據的 ; 3.? ?預算的話; 根據你上年或者往年數據來? ? ?做基數??
新成立的企業怎么做預算
你好;? ? ?根據收入的比例來; 比如 成本? 費用總的 占比收入80% ;那么這個 80%在去分配下面 的明細去即可??