您好 食堂買的菜沒有發票 500以下的可以做收據 符合條件的收據可以企業所得稅前扣除的
老師您好!公司員工出差有一部分費用拿不到票,我們把這部分沒有拿到票的費用做到差旅津貼和誤餐補助里邊,這樣雖然沒有票就可以稅前扣除了,這樣操作可以嗎?謝謝!
老師,食堂買的菜沒有發票,我可不可以這樣做,把這個費用分攤放到員工工資里面,然后再列一行寫代扣食堂開支費用,這樣就沒有影響個稅了
老師你好 我們公司內部弄了一個員工食堂 這個食堂的經費是從員工的工資扣掉的當做福利費的性質 這樣的話沒有開普票可以嗎 因為是找食雜店和菜鋪買的菜只能開收據
請問老師我們老板開了一家私人醫院還有兩家養老院,食堂是同一個,然后醫院按員工名單列支餐費就是充值飯卡刷卡給養老院食堂,養老院員工和老人餐費是食堂實際買的飯菜錢減去醫院員工刷卡的餐費,可以這樣做賬嗎?
老師,您好,請問我公司有食堂給員工做員工餐,規定一頓飯費用標準,從員工工資中扣除,這個分錄怎么做?食堂扣的錢拿去買菜,不夠的再從公司支出,這個分錄怎么做?食堂的支出是福利費嗎?可以扣除嗎?
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經銷商出貨給我們開發票,這個怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權債務問題,請問這個減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發票已經全額開具。
開發票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報關單上是照章征稅,稅務局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護措施,淋雨發霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務處理?需要什么備查資料?
我是小規模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內,那我做賬的時候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應交稅費,增值稅,銷項嗎?比如我賣了10個 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價稅合計650,那我做賬是借:應收賬款650 貸:主營業務收入600 應交稅費,應交增值稅,銷項稅額50 是這樣做嗎
這個 b 選項算出來不含增值稅的銷售額??消費稅稅率是消費稅的應納稅額嗎
實際的發生的壞賬損失,需要結轉到本年利潤嗎?
500的話是一個月吧?還是按次,那這樣同一個人每次按次寫收據?
500的話是每次 您向誰購買 誰每次給您開收據
用同一個人每次收據入?那一個月下來好多了金額
不能同一人啊 您每次都固定向一個人購買所有的菜?
也不是,因為買的雜,而且有時候會同一個人,這樣太麻煩了,就我剛那種方法行不行
不可以像您說的那樣 稅務不認可的
那寫代扣午餐費?一增一減沒影響
做到員工工資里面 就要申報個人所得稅?
個稅申報是按實發的報的還是應發報的呢
個稅申報收入金額是按應發報的
那這種情況要怎么做才能稅前扣除
取得發票或者像我前面說的 符合條件的收據
這兩種都不行呀
那做到工資申報個人所得稅? 或者找發票替代?
哦,老師,這個發票總金額是420元,我把單價換算成不含稅的,怎么怎樣都有小數點呀,本來他們開免稅的,桌面單價165元,椅子單價255合計420元,我現在開稅率1%,把單價換算165/1.01那個同樣下來420.13不是420
今年沒有免稅發票了? 都要按照1% 開具發票 如果按照420價稅合計開具 單價是有小數點的 正常的
不是,主要是我想來金額是420,怎么都算不了
我剛那樣算對不
那您就價稅合計開具420? 然后單價有小數點沒事的?? 您是以單價為準還是價稅合計金額為準