你好;? ? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ? ?
計提工資和社保及個稅和發放工資的分錄怎么做老師
老師,公司全額交社保,員工工資一個月4500。我計提工資,發放工資,和計提社保,發放社保的分錄應該怎么做啊
老師,計提公司社保和工資的會計分錄怎樣做?還有發放工資的會計分錄?
老師工資社保個稅計提和發放時會計分錄應怎樣做
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師年終獎怎樣計提和發放
你好;? ? ?借管理費用貸應付職工薪酬 ; 借? ?應付職工薪酬 ;貸銀行存款;? 明細自己加年終獎? ?
年終獎個稅不用計提是嗎,支付時借應交稅費_應交個人所得稅 貨銀行存款是嗎
你好;? 你到時? 報了在考慮做即可 ;? ? 借應付職工薪酬-年終獎貸 應交稅費-應交個人所得稅; 繳納做你寫的分錄。 就平衡了??
不理解是計提時做借應付職工薪酬一年終獎貨:應交稅費一應交個人所得稅是嗎
?你好;? 計提個稅的哇; 不然你個稅 借方怎么平? ?
老師計提獎金應該是12月計提時,借:管理費用5000 應交稅費一應交個人所得稅 5000 貸:應付職工薪酬 一獎金10000。 次月支付時,借;應付職工薪酬一獎金10000 貸:應交稅費一應交個人所得稅5000 銀行存款5000
你好;? ?不對哈 ;? 你分錄不對哦? ? ; 計提年終獎; 不會把個稅在借方掛著的??
老師我聽不懂你說的,你把分錄寫一下我看一下
計提是當月計,次月發是嗎
比如年終獎是1萬; 個稅是5000 ; 支付5000 ; 你做? ??借:管理費用10000 貸:應付職工薪酬 一獎金10000。 次月支付時,借;應付職工薪酬一獎金10000 貸:應交稅費一應交個人所得稅5000 銀行存款5000?? ?繳納個稅 :? 借??應交稅費一應交個人所得稅5000? 貸銀行存款 5000?
好的老師,我就是轉不過彎來了
好的; 希望能幫到你 ;? ?
謝謝老師的講解
不客氣的; 滿意請給予評價??