你好;? 你實(shí)際費(fèi)用是16萬; 那么你做 :借管理費(fèi)用16貸 應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商? ?
去年暫估費(fèi)用:借管理10萬,貸應(yīng)付暫估,今年收到發(fā)票16萬,還有進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),如何做賬,第一步我是把去年的借管理-10,貸應(yīng)付-10,請(qǐng)問后面該怎么做?
匯算清繳調(diào)增了10萬,并繳納的所得稅,去年做分錄 借:管理費(fèi)用10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估10萬,匯算調(diào)增后,補(bǔ)交所得稅及沖暫估的分錄怎么做?
老師去年底暫估了50萬(借:管理費(fèi)用50萬,貸:應(yīng)付-暫估),今年匯算前實(shí)際收到發(fā)票35萬,今年的發(fā)票怎么做賬呢
你好老師,去年暫估的人工費(fèi)是10萬,發(fā)票對(duì)方開了,一直沒給。年后對(duì)方給了發(fā)票20萬,我是這樣做賬嗎:借xx費(fèi)用-10萬,貸應(yīng)付暫估-10萬。借以前年度損益調(diào)整10萬 xx費(fèi)用10萬,貸應(yīng)付20萬
去年12月暫估管理費(fèi)用50萬,借,管理費(fèi)用—暫估50萬 貸 其他應(yīng)付款50萬 今年一月份來票30萬,請(qǐng)問怎么沖紅,剩下那20萬,賬務(wù)如何處理
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開票嗎?意思是就不用單獨(dú)開勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上??赡苡谐鋈耄缓缶褪抢碚撋献鲑~報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)???我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說拿回來給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
不用紅沖上年暫估的費(fèi)用嗎?
求完整分錄
你好;? 你什么準(zhǔn)則的? ?;如果跨年紅沖; 你 第一筆 紅沖分錄不對(duì)的??
小企業(yè)會(huì)計(jì)
借應(yīng)付賬款? ? 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ;? ? 然后按發(fā)票做 :借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 貸? ?應(yīng)付賬款? ?
老師不好意思,這是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好;? ??借應(yīng)付賬款? ? 貸 以前年度損益調(diào)整? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整?貸? ?應(yīng)付賬款? ?
借應(yīng)付10萬,貸以前年度10萬嗎?,借以前年度6萬貸應(yīng)付6萬嗎
?你好;? ? ? ?? 借應(yīng)付賬款 10? ?貸 以前年度損益調(diào)整10? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整 16貸? ?應(yīng)付賬款16? ?
第二步是收到發(fā)票,借管理/銷售費(fèi)用16萬,貸應(yīng)付16萬嗎,還是直接就做以前年度這筆
你好; 是的;? ? 跨年了 做 以前年度損益調(diào)整? ?
還有去年暫估是管理費(fèi)用,但是今年實(shí)際收到發(fā)票有管理費(fèi)用,還有銷售費(fèi)用怎么處理
你好;? ? ? ? 去紅沖; 看我上面分錄哈? ? ; 一樣的道理? ?
不是很明白,我就是把去年做的暫估沖掉,求下完整分錄金額
?你好;? ? ?走以前年度損益調(diào)整去紅沖;? 你不會(huì); 就把之前分錄發(fā)來看看? ?
比如老師,我去年做的是管理費(fèi)用10萬,貸應(yīng)付暫估10萬,今年收到16萬發(fā)票,其中銷售費(fèi)用10萬,管理費(fèi)用4萬,進(jìn)項(xiàng)稅2萬,求完整的分錄金額
?你好;? ? ? 上面給你寫了完整分錄了哦;????? 借應(yīng)付賬款 10? ?貸 以前年度損益調(diào)整10? ;? ? 然后按發(fā)票做 :借?以前年度損益調(diào)整 16貸? ?應(yīng)付賬款16? ? ?
這樣做的話我今年收到的發(fā)票要放12月份里面了
你好;? 你在23年去處理的話;? ? 就按我寫的做哈;? ?