沒有發放的月份零申報,六月份發放的七月正常申報。
請問老師,我們公司發放工資不是按照月份發放,在沒有發放工資的月份申報個稅是按照應發工資申報個稅還是0申報
老師你好,申報個人所得稅時,我6月份上班,7月份發放工資,申報6月份個人所得稅時,是不是按0申報啊?就是申報個稅按實際發放申報還是按計提申報
請問我們之前報稅是2月份申報1月份發放的12月工資,那我們在1月份的時候提前發放了1月工資,那這個1月工資,是要在2月份一起申報個稅,還是等3月份的時候再申報?
老師,比如5月工資,6月發放,那我可以在6月申報個稅嗎?還是必須7月申報個稅?如果6月可以申報個稅,那我可以在6月發放5月工資前就把個稅申報掉嗎?
老師,您好,請問申報個稅必須是發放時申報嗎?我們公司1-3月工資是6月發放,那我個稅是按月申報,還是6月發放時申報?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎 這個的
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,
老師流動資產期末和年初余額有勾稽關系嗎
本年利潤是所有者權益,照理來說借減貸增,結轉凈利潤本年利潤應該增加的,怎么在借方呢
老師,那外賬主營業務成本可以不寫二級明細,比如差額開票扣除了好幾張成本票,前期寫了二級明細,后面扣除的話要一一對應成本二級明細,太費勁了,成本可以按收入的百分比結轉嗎,需要付原始憑證嗎
老師,我們公司是新參保單位,養老工傷失業買在這個月。這個月扣的是4月失業保險費,下個月發4月工資時從工資里扣除個人失業保險部分。請問個人部分的社保做賬的時候是計入其他應收款還是其他應付款?
如果一個商品有退貨,可以在藍票上開負數嗎
重慶最新電子稅務局申報表導出: 1稅務局-我要查詢-一戶式查詢-申報信息查詢-可以導出申報表,但是是不是沒有蓋章版,蓋章版在哪里導出; 2以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里導出呢,找不到地方 2另外以前年度所得稅匯算清繳報表在哪里可以導出呢
那零申報是個稅系統先不增加人,到發放時再增加人,還是說增加人工資按0填寫?
。單位有人員就要增加人員申報個稅。