是0申報 沒有發對應這個是0申報
這月申報上月個稅,報表做賬當時沒有發放工資,月末最后一天發工資了,也沒做進7月份賬和報表里,請問我這個月申報個稅按照0申報還是工資表發放申報
請問老師,我們公司發放工資不是按照月份發放,在沒有發放工資的月份申報個稅是按照應發工資申報個稅還是0申報
老師個人薪資所得是按照計提申報還是按照實際發放申報?8月份發6月份工資 20萬 有兩人在八月份離職 又結算3萬工資,8月實際發放23萬工資,我是按照23萬報個稅?還是按照20萬報個稅?7-8月員工工資都暫未發放
老師,我們2月份的工資還沒發放,個稅已報,本次又該申報3月份的個稅了,工資還不知道好久發,請問是發了工資后才申報個稅呢? 還是按照工資表的應發工資直接給員工申報個稅?
工資是次月發放模式 但是因為疫情居家,12月份沒有發放11月份工資。拖到1月份發了。這樣我這個月申報個稅怎么申報??按照0申報?還是說我該申報申報,只是這個月發放?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
要不要按照社保個人承擔部分金額申報
不用,后續工資表扣對應再一起填寫
老師,那掛靠社保人員,要不要給他們報個稅
這個你們和對方協商,這個咋做都有風險,你不申報個稅,社保局查到是掛靠有罰款,你申報,對方萬一申訴,稅局查你們,
好的,謝謝老師提醒,還有個問題,我們公司是路橋工程公司,買煙酒送項目上的管理人員,這筆費用是記管理費用—招待費呢,還是記工程施工—合同成本(間接費用)呢
?不同問題麻煩重新提問,謝謝?管理費用—招待費 我看法是這方便做匯算清繳
好的謝謝老師
謝謝您理解和支持,謝謝